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房企内控,先做好这几件事!

内部控制是全员全过程,不仅是组织外部强加内部的约束机制,更是组织内部进行有效实施的内部约束机制。从治理角度来看,主要分为激励和约束两部分。

2022-09-23 11:46:39 查看

定陶农商银行:强化内控管理 严控操作风险

把风险防范全方位、多层次地渗透到各个岗位和环节,防范因操作不到位而引发风险和案件。为防范风险,按照最新的行业政策和监管规定

2022-09-23 09:19:04 查看

浅析某集团风险现状与管理提升对策-试论民营企业实施全面风险管理的重要性

全面风险管理体系具有以下特点:一、强调风险的双面性、辩证性。全面风险管理既强调风险损失的管理,同时也重视利用风险进行价值创造,突出风险的价值创造功能

2022-09-22 15:29:00 查看

进出口银行河北省分行:内控管理提质升级 强化政策性金融服务效能

今年以来,中国进出口银行河北省分行面对疫情防控压力和服务宏观经济大盘的任务,团结一心、砥砺奋进,在总行、分行党委的领导下,以党建为引领,超前谋划、周密部署、主动作为

2022-09-22 13:28:57 查看

内部审计工作流程图讲解(参考)

内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。

2022-09-22 11:36:12 查看

财政部浙江监管局:“四字诀”抓好内控制度建设 推动内控工作高质量发展

刘昆部长在2022年财政部内控委会议上指出,要切实落实好内控制度完善长效机制,不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性。财政部浙江监管局认真落实会议精神,强化党建对内控工作的引领作用

2022-09-22 08:41:43 查看

从典型案例看内控缺陷

上海电气集团股份有限公司(以下简称为“上海电气”)2021年度巨亏102亿元,与上年相比利润由盈转亏。根据2021年年度报告,其控股子公司上海电气通讯技术有限公司

2022-09-21 14:55:06 查看

菏泽市水文中心举办内部控制专题培训会

为有效开展内部控制管理工作,加强风险防范机制建设,提高工作的规范性、科学性和有效性,9月20日,菏泽市水文中心邀请菏泽市财政局投融资中心

2022-09-21 13:38:31 查看

内控案例分析:国有企业内部控制审计

本案例的被审计单位为XY国有独资企业,2021年5月某事务所接受委托,对XY企业内部控制制度设计及执行情况进行专项审计咨询,项目为期20天

2022-09-21 11:28:18 查看