上市公司2022年内控白皮书发布 提五项建议优化上市公司内控体系
《中国上市公司2022年内部控制白皮书》(下称《白皮书》)近日正式发布。《白皮书》显示,目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升
2022-10-25 13:48:36
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《中国上市公司2022年内部控制白皮书》(下称《白皮书》)近日正式发布。《白皮书》显示,目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升
工行邢台中兴支行高度重视发挥纪检委员的监督作用,对支行网点、部室内控自评价工作专业履职情况开展履职监督,监督支行各专业将上级行的制度要求落实到位
一套可应用、可执行、可评价的体系化内控,绝不是用一套几乎不变的规则,应对千差万别的企业所面对的千差万别的问题。否则,完全可以用内控的18项指引取而代之
内控推行之初,财经被视为业务的对立面,内控目的似乎就是为了阻止业务快速通过。在混沌和迷茫中,我们渐渐找准了自己的定位,提出“内控价值要体现在经营结果改善上”的管理目标
为加强社会保险经办机构内部管理与监督,提高内控执行力,防范和化解经办风险,确保社会保险基金安全,10月21日,花垣县人社局基金监督股工作人员对就业服务中心
随着“互联网+”时代的到来,我国会计信息化内控工作呈现出新的发展趋向。各单位须正视社会变革给会计工作造成的影响,深入分析会计信息化内控中存在的问题
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现代企业的所有权与经营权的分离,使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责,以保障有关各方的合法权益。