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互联网支付背景下公立医院收费窗口内部控制研究

当前,我国公立医院收入90%以上是通过向患者提供的医疗服务收费,收费窗口是医院货币资金收付最为频繁和集中的地方。随着人民群众对健康需求的不断增长,传统的现金支付模式下,群众在就诊过程中常面临“三长一短”问题:取号候诊时间长、检查化验时间长

2020-10-10 16:10:58 查看

大连市财政局关于做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)和《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)的有关要求,现就做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知如下:

2020-09-10 10:10:19 查看

行政事业单位内部控制信息化建设路径

完善内控信息化体系,将岗位职责、内部制度等内控信息整理录入与信息归集,并在系统中形成标准文档。在此基础上,对已有的办公自动化系统、固定资产管理系统以及预算管理系统等各自独立的管理系统,根据业务的基本范围,开展业务流程规范化管理与整合。

2020-08-17 10:35:24 查看

企业内部控制十大漏洞:如何做好内部控制,是公司治理成败的关键

内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾说“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从中航油巨亏、四川长虹坏账等案例都得到了验证。以下归纳了我国企业内部控制常见的十大问题。

2020-07-10 11:09:49 查看

甘肃省交通监理公司召开内部控制管理体系及管理制度发布会

5月15日下午,省交通监理公司组织召开内部控制管理体系及管理制度发布会。公司领导董宏瑞、张吉、高睿、丁峰、穆云龙出席会议,各子公司部门负责人及以上干部、机关全体干部及兰州附近项目机构中层干部在主会场参加会议,其他职工在分会场参会。公司党委副书记、工会主席曹

2020-06-19 16:18:46 查看

内控体系落地必须从这八个方面入手!

作为内部审计人员,对内控设计与运行的有效性评价是工作内容之一。但在实际工作中,我们总会存在很多的疑惑,如发现内控设计不合理、存在缺陷、执行不到位等各种问题,甚至连最基础的审计人员都能看到的问题,为啥高层看不到,也不着手解决?

2020-05-23 15:26:31 查看

财政部厦门监管局:狠抓问题整改落实 力促内控水平提升

利用疫情期间暂停外勤活动工作时机,财政部厦门监管局积极开展内控自查自纠工作,健全制度,狠抓整改,有力促进内控管理水平提升。

2020-04-25 13:22:14 查看

财政部河北监管局:认真开展内控操作规程修订工作

为有效防范业务、管理与廉政风险,提高工作的规范性、科学性和有效性,河北监管局切实提高政治站位,强化组织领导,认真开展内部控制操作规程修订工作。

2020-04-05 13:18:00 查看

宁夏监管局:加强内控建设 为深化职能转变提供有力保障

近年来,宁夏监管局认真贯彻落实部党组要求,深刻认识机构职能调整后加强监管局内控工作的重要意义,着力改进和加强全局内控工作,切实落实内控主体责任,准确领会新时代财政内控工作的新目标、新要求,全面树立“抓好内控是基础、不抓内控是失职”的工作理念。

2019-12-17 10:14:11 查看