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上市公司内部控制指引(深圳证券交易所)

第一条 为加强上市公司内部控制,促进上市公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》

2022-11-28 12:28:42 查看

财政部黑龙江监管局:以内控工作为抓手 扎实做好办公室工作

办公室作为局领导的参谋助手和全局的服务保障部门,承担着特殊而又重要的工作职责。黑龙江监管局办公室以内控工作为抓手,扎实做好各项工作,不断提升办公室工作质效

2022-11-28 08:20:45 查看

企业内部控制规范案例分享

A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证后带回,在现场审计时交给审计助理

2022-11-25 14:38:17 查看

不相容职务分离(主要清单)

《内部会计控制规范》指出:不相容职务相互分离控制要求单位按照不相容职务相分离的原则,合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制

2022-11-25 11:38:44 查看

农发行山东省分行:十年夯基强内控 合规护航促发展

十年巨变,日新月异;十年征程,砥砺前行。党的十八大以来,农发行山东省分行完整、准确、全面贯彻新发展理念,用合规和法律夯实内控管理基础,用智慧和汗水浇灌十年支农初心路

2022-11-25 09:02:06 查看

采购人如何优化政府采购内控制度?这四点要做好

《深化政府采购制度改革方案》将“强化采购人主体责任”列为核心和首要改革任务,以程序为导向转向以优质优价结果和用户反馈为导向,在政府采购活动最新制度设计中嵌入了大量需要依托采购人内部控制制度解决的环节

2022-11-24 14:19:58 查看

分享:种子企业内控制度的优化研究!

摘 要:作为一个农产品生产和消费大国,保持农产品市场的稳定是中国特色社会主义经济发展的一个重要方面。种子企业作为我国农业发展的重要主体,在新的经济形势下也面临着更为严峻的挑战

2022-11-24 12:28:23 查看

财政部上海监管局: 强化内控监督 顺利完成重点项目内控查验

 财政部上海监管局坚持把加强内部控制作为防范业务风险、提升监管质效和提高全局治理水平的重要手段。近期,在局内控委的领导下,内控办进一步强化内控监督

2022-11-24 08:30:57 查看

分享建立实施内控管理体系的底层逻辑——内控管理三板斧

做内控的目的主要是促进经营合规,财务报告的真实、准确、完整,经营战略的落地。最终都要促进管控目标的实现,实现目标才是内控的最终目的

2022-11-22 14:09:13 查看