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内控难以发挥作用,关键是内控建设中存在“三大混淆”

无论是COSO内部控制框架,还是我国出台的内控规范,内控的概念,都是基于“广义内控”进行的定义,泛指企业中所有具有控制功能的活动、工具等。

2023-05-12 08:27:32 查看

又一家,内控被否!(发现3大问题)

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法

2023-05-11 14:34:07 查看

凯乐科技:内控失败原因及财务舞弊手段

我国内部控制制度最早始于西周时期,“一毫财赋之出,数人之耳目通焉”是我国历史上最早防范贪污舞弊的交互考核控制办法

2023-05-11 08:23:02 查看

分享:美的集团:2022年度内部控制评价报告

美的集团股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)

2023-05-10 14:12:37 查看

内控不是阻碍业务而是促进业务,导向经营成果的改善

随着全面注册制的推行,企业申报上市的财务门槛降低,但内控要求不容忽视,因为内控的缺陷会导致企业的财务数据不可信赖或企业存在重大经营风险。

2023-05-10 08:26:58 查看

数字化内控合规让互联网银行稳健成长

随着互联网银行的快速发展,数字化内控合规成为了互联网银行的一个重要议题。数字化内控合规是指通过数字化技术手段来加强银行的内部控制和合规管理

2023-05-09 14:37:07 查看

转发《浙江省财政厅关于开展2022年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》

转发《浙江省财政厅关于开展2022年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》

2023-05-09 08:34:36 查看

中国XX大学政府采购业务内部控制评价工作实施方案

为加强中国XX大学(以下简称“学校”)政府采购活动的内部控制管理,现拟组织对学校政府采购业务内部控制进行评价,通过“以评促建”的方式进一步建立健全学校政府采购业务内部控制制度

2023-05-08 14:20:29 查看

外汇局青海省分局:“四步走”不断强化内控管理

近年来,外汇局青海省分局围绕外汇管理中心工作,聚焦外汇领域风险事项,通过“四步走”不断强化内控管理,持续提高风险防范能力

2023-05-08 08:26:26 查看