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全面提升理财公司内控治理水平

内部控制是现代企业公司治理和全面风险管理的基础。2022年8月,银保监会发布《理财公司内部控制管理办法》(简称《办法》),为理财公司构筑全面有效的内控管理制度提供指引,推动理财行业形成良好发展生态

2023-05-02 08:37:10 查看

分享观点:从内部控制到全面风险管理

国际审计准则对内部控制(internal controls)的定义,是指管理当局为了确保以有序和有效的方式实现其管理目标,包括遵循管理制度、保护资产的安全、防范和发现错误与舞弊、确保会计记录的准确和完整、及时编制可信的财务信息而制定和实施的管理政策和控制程序

2023-05-01 13:25:45 查看

分享:上市公司内控体系建设关注点分析

企业内部控制可以促进企业管理水平和风险防范能力的提高,有效促进企业的可持续发展,达到维护市场经济秩序的目的,促进企业的健康发展

2023-05-01 09:12:05 查看

内控建设,需要从建立指导原则和定义开始,然后才可能具备落地的条件

见过很多企业的内控手册,“原则”要么悄无身影,要么泛泛而谈,或从内控框架转化而来。譬如:坚持内控成本与效率统一原则;坚持财报真实性原则;坚持合规原则等等

2023-04-30 13:34:42 查看

临江农商银行:三举措推进内控合规建设

年初以来,吉林临江农商银行积极贯彻省联社会议精神,认真践行“守住不发生系统性金融风险的底线”要求,通过树立合规理念、强化制度建设、开展自查互查,写好内控合规“提质文章”,确保安全稳健运行

2023-04-30 08:30:25 查看

兖州农商银行组织开展运营内控管理培训

为强化运营内控管理,切实提高会计人员履职尽责工作能力,近日,兖州农商银行组织开展了运营内控管理培训,辖内内勤人员、大堂经理共计113人参加培训

2023-04-29 14:21:49 查看

财政部海南监管局:六方面着力谋划部署年度内控建设工作

海南监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大关于全面从严治党和全面依法治国战略部署,以推动落实财会监督、加强预算执行监督为抓手,不断拓展与丰富内控工作的思路、措施和方式方法

2023-04-29 08:35:07 查看

26个典型案例,看清内控缺陷

内控要点:治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督;决策、执行和监督相互分离,形成制衡;不相容职务分离控制;授权审批权限范围、审批程序和相应责任清晰

2023-04-28 14:18:36 查看

“3核心”+“4痛点”看透企业内部控制

结合内部控制的定义和五要素,可以提炼出一个简洁的内部控制三角:目标--风险--控制。即在内部控制建设和实施过程中,始终要回到这三者之间关系的考量上

2023-04-28 08:17:08 查看