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分享:基于内部审计视角的内部控制审计SWOT分析

内部控制审计是内部控制体系的“监督”环节。开展内控审计,就是聚焦内部控制“监督”环节主责主业,发现单位内控体系设计和运行缺陷,及时防止舞弊、造假行为发生,为完善内部控制提供建议和指导

2023-04-23 08:21:56 查看

企业内部控制——固定资产

企业内部控制——固定资产

2023-04-22 08:54:45 查看

关于企业现金管理的内部控制及程序

企业对现金进行管理,一方面需要严格遵守国家有关现金管理制度的规定,另一方面则需要从内部入手,建立严格的内部控制体系,避免现金收支差错及偷盗、贪污挪用等行为发生。

2023-04-21 14:55:37 查看

这家公司忍受不了“过度或低效内控”造成的低效率了!

有这么一家公司,经过几年的应用磨合,在对由于“线上”反应不及时、影响业务运作效率的控制部门明确“作业停留时间”要求

2023-04-21 08:22:40 查看

分享:内部控制审计监督检查制度

第一条 为规范公司内部控制监督检查行为,保障内部控制监督检查工作的有效实施,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》等法律法规,结合公司实际,制定本制度

2023-04-20 14:24:48 查看

分享:从经营与管理的关系看内控内审

在内控和内审工作中,我们经常会谈到,我们工作的目标是促进企业经营改善、管理提升,为企业的稳健可持续发展保驾护航,为企业增加价值

2023-04-20 08:34:05 查看

财政部北京监管局:开展廉政风险排查 健全完善内控机制

近日,为进一步加强党风廉政建设,切实防范廉政风险,筑牢干部职工廉洁防线,加大从源头上预防和治理腐败的力度,财政部北京监管局根据当前新形势新任务新情况,在全局范围开展廉政风险点梳理排查工作

2023-04-19 14:34:56 查看

湖北省沙洋县:聚焦“双向联动” 守好“管理三关” 着力推动内控建设

为深入推进行政事业单位内控体系建设,提高行政事业单位内控报告编报质量,近年来,湖北省沙洋县财政局紧紧围绕“三个聚焦”,精准发力,着力推动内控建设走深、走实。

2023-04-19 08:26:35 查看

中国石化召开2023年法治合规工作会议

近日,中国石油化工集团有限公司召开2023年法治合规工作会议,传达国资委中央企业中央企业深化法治建设加强合规管理工作会议精神,通报“合规管理强化年”

2023-04-18 14:48:22 查看