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企业内控流程建立指南

《内控规范》借鉴COSO《内部控制整合框架》内容,规定企业建立与实施有效的内部控制应当包括相互关联的五个要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

2023-02-17 15:09:32 查看

民生银行潍坊分行推动内控合规各项工作有序开展

近年来,中国民生银行潍坊分行全面落实潍坊银保监分局和总分行内控合规建设工作要求,围绕固本强基各项工作要求,持续推进合规文化建设,加强员工管理,推动内控合规各项工作有序开展

2023-02-17 12:14:12 查看

湖南省国资委召开内控标准化管理动员大会

2月7日上午,省国资委召开内控标准化管理动员大会。省国资委党委副书记、主任肖文伟作动员讲话,党委委员、副主任毛育新主持会议,委机关全体干部参加

2023-02-17 08:27:31 查看

全面注册制下,降低IPO风险,内控三大红线不容忽视!

这恐怕是不少企业的常态,企业里不少人视内控为效率的“绊脚石”,上到管理,下到执行,对于风险和内控大多抱有这样一种心态:说起来重要,干起来次要,忙起来不要

2023-02-16 15:17:43 查看

深化内控管理 夯实合规根基——中铁六局呼和铁建公司召开内控、风险、合规“一体化”管理研讨会

为扎实内控合规基础,持续提升合规管理成效,2月6日至9日,中铁六局呼和铁建公司在公司本部召开了内控、风险、合规“一体化”管理研讨会

2023-02-16 12:32:48 查看

财政部天津监管局:强基础 严把关 抓内控 推动预算审核提质增效

财政部天津监管局深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头“过紧日子”的重要指示精神,不断夯实审核工作基础,持续强化内控机制建设,推动预算审核工作提质增效。

2023-02-16 08:22:13 查看

国家林草局三北局科学谋划部署推进2023年内控制度建设

近日,三北局全面贯彻党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会部署,按照全国林草工作视频会议对2023年林草重点工作安排,认真总结2022年度内控工作,科学谋划下阶段内控建设重点工作。

2023-02-15 15:13:18 查看

内部控制环境关乎民营企业运作成效,因此会计师需要仔细分析

外部内部控制审计主要是民营企业委托会计师事务所等社会审计机构对企业内部控制制度缺陷进行分析,并识别企业内部控制内容、内部控制流程以及内控风险机制的有效性

2023-02-15 11:51:09 查看

十堰市大力加强政府采购内控管理

日前,市财政局出台《关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》,对采购人、代理机构和监管部门强化政府采购内控管理提出明确要求。

2023-02-15 08:38:36 查看