中国民生银行潍坊分行持续推进内控合规建设
2022年度,中国民生银行潍坊分行在潍坊银保监分局和上级行的正确领导和支持下,在开展好经营管理工作的同时,围绕“规范建设巩固年”、“内控合规管理建设年”等中心活动
2022年度,中国民生银行潍坊分行在潍坊银保监分局和上级行的正确领导和支持下,在开展好经营管理工作的同时,围绕“规范建设巩固年”、“内控合规管理建设年”等中心活动
最基本的、首先我们必须明确的是:风控是企业管理的重要抓手。正因为企业运行中会遇到各种风险,所以我们要采取措施控制风险,但不可忽略的是,企业控制风险是有代价
2022年以来,财政部新疆监管局兵团监管处认真贯彻落实财政部内控委会议及刘昆部长讲话精神,深刻领会财政内控工作重要意义和目标要求
制度和流程是内部控制的主要体现形式,咨询机构帮助企业建设内控体系时,大多也都把这二者作为主要交付物。那么,该如何针对业务活动制定其相应的内控制度和控制措施呢
内控前置是内控建设的一种技巧,也是管理水平提升的一种方法,但并非由于内控体系建设带来的新方法,而是由管理认识、效率思维带来的内控方式的变化
按照局党组作风建设质量提升工作整体要求,监管五处党支部将加强内控建设作为改进工作作风、提升工作质效的重要抓手,认真修订内控操作规程,细化程序要求,
自首批理财公司算起,理财公司脱离母行独立运营已三年有余,通过借助母行的资源优势,理财业务得以较快发展,不过随着规模不断壮大,构筑全面有效的内控管理制度、强化与母行风险隔离势在必行。
2022年,浙江监管局深入贯彻落实刘昆部长关于内控工作的讲话精神、朱忠明副部长批示精神和部内控委会议精神,坚持将内控工作放到全面从严治党和财政中心工作大局中去思考谋划
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法