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公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系

释义:组织架构,是指企业按照国家有关法律法规、股东(大)会决议和企业章程,结合本企业实际,明确股东(大)会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置

2023-05-16 08:39:53 查看

中国安能召开内控体系建设与监督工作暨年度审计工作会议

5月9日,中国安能召开内控体系建设与监督工作暨年度审计工作会议,认真学习贯彻国资委有关决策指示,总结公司内控内审工作形势,部署下步有关工作

2023-05-15 14:18:42 查看

分享:IPO企业内控建设:打造企业业财融合1.0及内部控制1.0体系

2008年,五部委发布了《企业内部控制基本规范》,定义内部控制目标为:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略

2023-05-15 08:27:24 查看

工行咸阳分行完善运管专业内控体系建设

工行咸阳分行积极推进智能风控系统应用,加强单位结算账户全生命周期管理、现金安全管理,提升银企对账管理质量,强化工作措施,进一步完善运管专业内部控制体系建设,为持续提升网点竞争力提供有力保障

2023-05-14 08:31:10 查看

财务内控常见问题及原因对照明细表汇总

财务内控常见问题及原因对照明细表汇总:内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-05-13 13:47:10 查看

建行晋城龙信支行持续强化内控合规建设

为进一步加强内控合规管理,压实案防责任,有效防范案件风险,建行晋城龙信支行明确合规管理措施,不断提升支行规范化、科学化管理水平

2023-05-13 08:38:40 查看

不懂内部控制审计的看过来,一篇文章让你全面了解

内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法

2023-05-12 13:51:25 查看

内控难以发挥作用,关键是内控建设中存在“三大混淆”

无论是COSO内部控制框架,还是我国出台的内控规范,内控的概念,都是基于“广义内控”进行的定义,泛指企业中所有具有控制功能的活动、工具等。

2023-05-12 08:27:32 查看

又一家,内控被否!(发现3大问题)

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法

2023-05-11 14:34:07 查看