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ERP系统和内部控制体系不断融合,有利于增强企业竞争力

有效的内部控制体系,是企业在激烈的市场竞争环境中生存发展的重要保障;ERP系统是联结企业内部各业务环节的信息纽带。随着ERP系统和内部控制体系不断融合,

2022-09-11 09:08:58 查看

南方电网公司启动月度岗位内控自评

为积极落实国务院国资委中央企业“合规管理强化年”的工作部署,近日,《南方电网公司总部内控岗位清单(2022年版)》印发,坚持标本兼治、风险关口前移

2022-09-10 10:04:14 查看

理财公司与基金管理公司内控管理异同

2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(“《资管新规》”)实施以来,监管机构针对资管业务的重点问题逐步形成统一的监管标准,对同类资管业务的规定趋于一致

2022-09-09 13:56:26 查看

深圳监管局让内控真正“长出牙齿”

为进一步强化内控制度执行,切实提升内控管理成效,近年来,深圳监管局积极探索,主动发力,建立落实督办机制,强化正反双向激励

2022-09-09 10:34:48 查看

大型国企集团如何实施治理型管控

治理型管控,是大型国企集团管控模式在“管资本”转型下的崭新演绎形式,是指集团公司以资本为纽带,以股权为基础,以派出股权代表、董事、监事为依托

2022-09-09 09:19:39 查看

内控案例:企业现金管理的内部控制及程序

之所以需要建立现金管理的内部控制体系,是为了让企业内部形成一套规范的经营管理理念,尤其将重要的现金流放在核心位置

2022-09-08 15:28:14 查看

【政策回顾】中央企业内部审计管理暂行办法

为加强对国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责企业(以下简称企业)的内部监督和风险控制,规范企业内部审计工作,保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求

2022-09-08 14:12:56 查看

证券公司内部审计与内控机制建设

证券公司内部审计和内部控制的发展演变相互交织、相互协同促进,最终目标一致。如何让证券公司内部审计更好地促进内控机制建设是值得内审人员思考研究的重要课题

2022-09-08 11:28:37 查看

防控税收执法风险 开展风险内控提示——税务内控工作

为持续防范税收执法风险,落实好税收风险内控职责。小店区税务局法制股组织编写了税收执法内控风险提示系列简报,以我局发生的执法过错责任追究案例为素材,进一步把握税收执法风险内控机制建设的意义

2022-09-08 09:08:16 查看