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公立医院:通过采用科学途径加强财务会计内部控制工作的管理

在公立医院的日常管理过程中,内部控制管理是一种新的管理系统,这种管理工作体系在其发展的过程中需要通过不同的管理方式来进行结合管理

2022-08-25 15:08:30 查看

例:某公司货币资金管理审计报告

审计依据:《会计法》、《内部会计控制规范──基本规范》、公司《财务管理制度》等有关规定。审计目的:监督企业遵守货币资金管理制度和结算制度,防患违规风险

2022-08-25 12:48:41 查看

必备:工程审计25张流程图

一、工程建设项目前期工作流程1.1 工程建设项目基本流程1.2工程建设项目建设项目投资决策(建议书、可研)流程1.3 工程建设项目建设项目设计阶段工作流程

2022-08-25 11:28:36 查看

内部控制系列思维导图

内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。

2022-08-25 09:08:53 查看

公司内部审计制度--美的集团

第一条为了建立、健全美的集团股份有限公司(下称“公司”)内部审计制度,提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》

2022-08-24 14:48:59 查看

中国中化发布中英双语内部控制标准

月19日,中国中化董事会正式审议通过并发布中英双语《中国中化控股有限责任公司内部控制标准》(以下简称“《标准》”)。

2022-08-24 13:16:02 查看

国企要完善内控,实现资产保值、增值的目标

国有企业产生于特殊的历史时期,国有资产是国家财富的象征,国有经济是国民经济的命脉和基石。在市场瞬息万变的背景下,国有企业应逐步加强内部控制制度并完善风险管理工作

2022-08-24 11:16:18 查看

监督评价局召开地方财政内控工作视频会议

8月16日下午,财政部监督评价局(内控办)召开地方财政内控工作视频会议,深入学习领会财政部2022年6月29日内控委会议有关精神,总结2021年以来地方财政内控工作,交流地方财政内控工作经验,进一步推进地方财政内控建设

2022-08-24 08:57:19 查看

企业如何开展内部控制建设和评价工作?

企业内部控制作为管理的构成要素,也可以说是企业的运营要素,同制度、流程一样,也需要管理。企业所处行业、阶段、规模、目的等不同,所采取控制的程度

2022-08-23 13:28:36 查看