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内部控制金三角:目标、风险、控制

《中央企业全面风险管理指引》及其相关评价规定则进一步将风险划分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险五大类

2022-08-18 12:20:00 查看

关于完善企业内部控制评价体系的思考

自2006年国务院国资委发布《中央企业全面风险管理指引》,2008年财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及2010年发布《企业内部控制应用指引》等相关配套指引以来

2022-08-18 08:08:12 查看

内控分享-关于内控工作的一些体会

内控这个词对于财务工作人员来说并不陌生,但很长一段时间对于我来说它就是一个熟悉的词汇而已。财政部等五部委印发布了《企业内部控制基本规范》

2022-08-17 13:51:08 查看

国企内控-中铝集团举办内控体系建设与监督工作专项培训

活动强调,各单位要认真学习领会培训内容,融会贯通到具体业务实践中,使内控工作真正在集团各业务领域中发挥系统性作用,不断提升企业内控执行能力

2022-08-17 11:08:24 查看

财政部浙江监管局:监管三处深入学习贯彻财政部内控委会议精神

近日,浙江监管局监管三处深入学习了刘昆部长在部内控委会议上的重要讲话及相关会议精神。大家表示,要深刻认识财政内控是完善财政权力运行制约和监督机制

2022-08-17 08:08:08 查看

内部控制的探讨与交流

不管是企业还是机关事业单位,这几年我们都面临个什么事情?面对一个共性的问题,就是内控问题。单从企业方面来看,早前财政部就牵头搞了一套企业内控制度建设

2022-08-16 14:38:03 查看

150个常见涉税风险点

1、存在混合销售或兼营业务,未进行有效区分或人为将混合销售作为兼营。2、生产经营范围涉及多个税率,将高税率经营项目使用低税率申报。

2022-08-16 13:18:45 查看

【解读】国资委发布《中央企业合规管理办法》替代《央企合规指引》,主要变化有哪些?

2022年4月1日,国务院国资委发布了《中央企业合规管理办法》的征求意见稿全文,按照其起草说明中的表述,此举是在中央企业面临的内外部环境日趋复杂严峻

2022-08-16 11:16:29 查看

内部控制审计的要点

内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容

2022-08-16 08:38:33 查看