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证券公司内部审计与内控机制建设

证券公司内部审计和内部控制的发展演变相互交织、相互协同促进,最终目标一致。如何让证券公司内部审计更好地促进内控机制建设是值得内审人员思考研究的重要课题

2022-09-08 11:28:37 查看

防控税收执法风险 开展风险内控提示——税务内控工作

为持续防范税收执法风险,落实好税收风险内控职责。小店区税务局法制股组织编写了税收执法内控风险提示系列简报,以我局发生的执法过错责任追究案例为素材,进一步把握税收执法风险内控机制建设的意义

2022-09-08 09:08:16 查看

华为内控:建立冷战体系,形成核威慑

任正非说:“全球统一的会计核算和审计监控就像是长江的两道堤坝,只有这两道堤坝足够坚固,财经管理职能才能从容有效的开展。” 展开说就是,会计核算是对业务的监督,内部审计是对会计核算的监督。

2022-09-07 14:16:35 查看

公立医院内部控制管理办法详情

第一条 为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医院服务效能和内部治理水平不断提高

2022-09-07 10:49:51 查看

武汉市武昌医院开展内部控制精细化管理 三年行动筑牢清廉医院风险控制“防火墙”

聚焦“好正实优”清廉湖北任务目标,大力推进清廉医院建设,紧盯权力运行的风险点,建制度、堵漏洞、防风险,规范权力运行,筑牢清廉医院“制度防线”

2022-09-07 08:58:40 查看

切实将内部控制应用到企业生产运营各环节中,从而提升企业竞争力

企业内部控制体系的建立,从本质上而言,其属于企业内部问题,根本上的动力依然源自于企业本身。企业在加强自身内部控制方面,不仅需要重视内部控制体系的建立完善

2022-09-06 14:16:41 查看

通过真实有效的财务信息,提高后续内部控制的科学性

内部控制和财务管理均属于国有企业现代化建设的重要目标,财务管理能够保证内部控制的实现,内部控制贯穿于财务管理的各个环节,通过两者的相辅相成

2022-09-06 11:28:28 查看

101条风险管理准则汇总

101条风险管理准则,是风险和保险管理国际协会1983年年会通过的101条风险管理准则。

2022-09-06 09:08:30 查看

由科创板审核意见看高新企业内部控制

2019年以来,国内经济与资本市场最受瞩目的事件,无疑是新设立的科创板。2019年3月22日,上交所正式开始受理科创板上市申请,紧接着,审核委员会以罕见的高效率进行了申报材料的审核工作

2022-09-05 13:46:02 查看