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数字化内控合规让互联网银行稳健成长

随着互联网银行的快速发展,数字化内控合规成为了互联网银行的一个重要议题。数字化内控合规是指通过数字化技术手段来加强银行的内部控制和合规管理

2023-05-09 14:37:07 查看

转发《浙江省财政厅关于开展2022年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》

转发《浙江省财政厅关于开展2022年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》

2023-05-09 08:34:36 查看

中国XX大学政府采购业务内部控制评价工作实施方案

为加强中国XX大学(以下简称“学校”)政府采购活动的内部控制管理,现拟组织对学校政府采购业务内部控制进行评价,通过“以评促建”的方式进一步建立健全学校政府采购业务内部控制制度

2023-05-08 14:20:29 查看

外汇局青海省分局:“四步走”不断强化内控管理

近年来,外汇局青海省分局围绕外汇管理中心工作,聚焦外汇领域风险事项,通过“四步走”不断强化内控管理,持续提高风险防范能力

2023-05-08 08:26:26 查看

刀刃向内 常德市启动经办机构内控专项检查工作

为加强全市医保经办机构内部管理和监管,进一步规范医保经办服务行为,提升服务能力,维护医保基金安全,4月17日上午,常德市医保系统召开了市本级经办机构内控专项检查工作会议

2023-05-07 13:47:33 查看

行政事业单位内部控制的关键点之预算绩效评价

行政事业单位内部控制的关键点主要查看单位预决算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制以及部监督等经济活动的部控制关键环节

2023-05-07 08:34:14 查看

风险管理与内部控制——企业管理的神奇魔方

最基本的、首先我们必须明确的是:风控是企业管理的重要抓手。正因为企业运行中会遇到各种风险,所以我们要采取措施控制风险,但不可忽略的是,企业控制风险是有代价的

2023-05-06 14:21:28 查看

关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

2023-05-06 08:24:35 查看

一文厘清内部审计和内部控制的关系

国际内部审计师协会2001年在其发布的《内部审计实务框架标准》中定义:“内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动,其目的在于为组织增加价值并提高组织的运作效率

2023-05-05 15:01:58 查看