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合同管理:典型内控缺陷与应对

合同管理作为具体业务事项(如销售、采购、工程等)有机组成部分,其自身作为一类管理活动也具有统一的管理要求,本文拟从企业内部控制角度,对合同管理进行探讨

2023-05-05 08:33:09 查看

内控审计的方法、要点(以行政事业单位为例)

(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点

2023-05-04 14:35:03 查看

深化内控管理,筑牢财务防线 ——淮北烟草财务内控管理工作纪实

企业想要实现自身稳健发展,必须保证经济运行合理规范。财务活动贯穿于日常经营的各个环节,涉及人、财、物管理,极易产生风险隐患。如何有序推进财务管理风险管控?如何从源头规避经济业务风险问题?

2023-05-04 08:21:39 查看

固定资产管理内部控制评价及风险识别

加强各项资产管理,保证资产安全完整,提高资产使用效能,有利于维持企业正常生产经营,有利于促进企业发展战略的实现

2023-05-03 08:39:21 查看

全面提升理财公司内控治理水平

内部控制是现代企业公司治理和全面风险管理的基础。2022年8月,银保监会发布《理财公司内部控制管理办法》(简称《办法》),为理财公司构筑全面有效的内控管理制度提供指引,推动理财行业形成良好发展生态

2023-05-02 08:37:10 查看

分享观点:从内部控制到全面风险管理

国际审计准则对内部控制(internal controls)的定义,是指管理当局为了确保以有序和有效的方式实现其管理目标,包括遵循管理制度、保护资产的安全、防范和发现错误与舞弊、确保会计记录的准确和完整、及时编制可信的财务信息而制定和实施的管理政策和控制程序

2023-05-01 13:25:45 查看

分享:上市公司内控体系建设关注点分析

企业内部控制可以促进企业管理水平和风险防范能力的提高,有效促进企业的可持续发展,达到维护市场经济秩序的目的,促进企业的健康发展

2023-05-01 09:12:05 查看

内控建设,需要从建立指导原则和定义开始,然后才可能具备落地的条件

见过很多企业的内控手册,“原则”要么悄无身影,要么泛泛而谈,或从内控框架转化而来。譬如:坚持内控成本与效率统一原则;坚持财报真实性原则;坚持合规原则等等

2023-04-30 13:34:42 查看

临江农商银行:三举措推进内控合规建设

年初以来,吉林临江农商银行积极贯彻省联社会议精神,认真践行“守住不发生系统性金融风险的底线”要求,通过树立合规理念、强化制度建设、开展自查互查,写好内控合规“提质文章”,确保安全稳健运行

2023-04-30 08:30:25 查看