池州市财政局强化内控管理 为营商环境法治化筑牢制度基础
为全面贯彻落实省、市持续深化“一改两为”会议精神,全面提高政府采购监管能力、运行效率和服务水平,池州市财政局近日印发《关于实施预算单位政府采购内控制度及采购联系人备案制度的通知》
2023-03-13 15:18:34
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为全面贯彻落实省、市持续深化“一改两为”会议精神,全面提高政府采购监管能力、运行效率和服务水平,池州市财政局近日印发《关于实施预算单位政府采购内控制度及采购联系人备案制度的通知》
内部控制是经济社会发展至今的必然产物,在企业外部竞争和内部发展壮大双循环下不断变得丰富。根据内部控制整合框架,内部控制受企业董事会
为确保2023年度内部控制体系有效运行,近日,山东省地矿局二四八大队财务科组织召开内部控制工作小组第一次会议
日前,国资委印发了《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(下称《通知》),对国资央企新一轮内控体系建设与监督工作进行了部署安排
我国《企业内部控制基本规范》第三十条规定:“授权审批控制要求企业根据常规授权和特别授权的规定,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任”
无论外企、国企还是民企,只要上了一定规模,都要做内部控制建设。对财务部门或者内控部门来说,通过几个月的努力,撰写完的内控手册是自己的成就
在企业内部控制体系中,评审是一类常见的控制措施。评审通常是指企业组织多位专业人员对某一特定管理事项进行分析,发表意见,并最终输出决策结果
随着我国企业管理者内控意识的逐步提升,很多企业也开始逐步制定各类内控措施。然而,我国企业仍然普遍地、显著地存在内控体系各环节间相互脱节的问题
培训会旨在进一步加强员工合规意识,深植“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的合规文化,推动支行治理体系和治理能力现代化,为做好2023年内控合规工作奠定基础