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行政事业单位:有效构建内控体系,有利于规范内部控制工作

建立完善的内控体系,能够对行政事业单位的各项工作进行科学管理,减少工作中的各种问题,提高各项业务工作的质量与效率,促进行政事业单位的长远发展

2022-12-28 14:46:09 查看

业绩真实性、内控制度、关联交易问题成为企业北交所IPO路上的三大“绊脚石”!

从这些企业被暂缓审议的缘由来看,业绩真实性、内控制度、关联交易问题成为企业北交所IPO路上的三大“绊脚石”。

2022-12-28 12:20:43 查看

宁夏监管局:念好“四字诀”打好“组合拳” 推动内控工作提质增效

今年以来,财政部宁夏监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实财政部党组决策部署和财政部内控委工作要求,在总结巩固内控实践经验的基础上

2022-12-28 08:40:11 查看

证监会公布13起由内控缺陷引发的典型违法案例(附内控监管要点)

自《配套指引》发布以来,我国上市公司内部控制体系逐步完善,但目前仍存在部分上市公司由于内控制度存在缺陷或内控运行不到位等内控缺陷而受到交易所、证监会(或证监局)的监管处罚。

2022-12-27 14:50:01 查看

分享:2022年内部审计述职报告

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上

2022-12-27 12:05:15 查看

四部门:加强内部控制 全面提升2022年年报质量

财政部、国资委、银保监会和证监会于26日联合发布关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知

2022-12-27 08:20:43 查看

合同管理审计中的风险和问题!

合同管理是公司经营管理的一项重要内容,有效的合同管理,可以减少经营失误,提高经济效益及依法维护公司的合法权益,降低公司在经营过程中因合同引起的法律风险

2022-12-26 14:44:49 查看

浅谈信用卡中心内部控制评价、监督检查模式革新

近年来,监管部门陆续出台各项监管政策,如《银行业金融机构从业人员行为管理指引》《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》《关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年

2022-12-26 12:08:04 查看

财政部四川监管局:抓早抓小 抓长抓常 深入推动财政内控提质增效

财政内控是财政部贯彻落实党中央、国务院决策部署,提高财政治理效能的重要举措。部党组和部内控委明确要求,充分认识财政内控的重要意义

2022-12-26 08:36:45 查看