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工行咸阳分行完善运管专业内控体系建设

工行咸阳分行积极推进智能风控系统应用,加强单位结算账户全生命周期管理、现金安全管理,提升银企对账管理质量,强化工作措施,进一步完善运管专业内部控制体系建设,为持续提升网点竞争力提供有力保障

2023-05-14 08:31:10 查看

财务内控常见问题及原因对照明细表汇总

财务内控常见问题及原因对照明细表汇总:内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-05-13 13:47:10 查看

建行晋城龙信支行持续强化内控合规建设

为进一步加强内控合规管理,压实案防责任,有效防范案件风险,建行晋城龙信支行明确合规管理措施,不断提升支行规范化、科学化管理水平

2023-05-13 08:38:40 查看

不懂内部控制审计的看过来,一篇文章让你全面了解

内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法

2023-05-12 13:51:25 查看

内控难以发挥作用,关键是内控建设中存在“三大混淆”

无论是COSO内部控制框架,还是我国出台的内控规范,内控的概念,都是基于“广义内控”进行的定义,泛指企业中所有具有控制功能的活动、工具等。

2023-05-12 08:27:32 查看

又一家,内控被否!(发现3大问题)

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法

2023-05-11 14:34:07 查看

凯乐科技:内控失败原因及财务舞弊手段

我国内部控制制度最早始于西周时期,“一毫财赋之出,数人之耳目通焉”是我国历史上最早防范贪污舞弊的交互考核控制办法

2023-05-11 08:23:02 查看

分享:美的集团:2022年度内部控制评价报告

美的集团股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)

2023-05-10 14:12:37 查看

内控不是阻碍业务而是促进业务,导向经营成果的改善

随着全面注册制的推行,企业申报上市的财务门槛降低,但内控要求不容忽视,因为内控的缺陷会导致企业的财务数据不可信赖或企业存在重大经营风险。

2023-05-10 08:26:58 查看