财政部等四部门印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》
财政部等四部门印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
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安徽省淮南市烟草专卖局(公司)围绕“服务战略、促进管理、创造价值、有效监督”的主线,创新实践“1-2-N”财务内控管理模式。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
为进一步评价各经营机构内控合规政策贯彻执行情况,公正、客观地衡量负责人内控合规履职评价成效,民生银行东营分行积极探索实施内控合规管理后评价制度。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
预付账款、应收账款、其他应收款的控制是公立医院内部控制中收支控制和财务报表控制的重要内容,需要通过正确合理的账务处理和会计核算来实现。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
为进一步加强前瞻性风险防控、营造全行讲合规的经营氛围,打造忠诚干净担当干部队伍,近日,农发行广元市分行举办了全市风险管理内控合规暨纪检监察业务培训班,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
上海东亚期货有限公司(以下简称“东亚期货”),始终以保障客户权益、确保市场公正、维护金融稳定为使命,近日,公司迎来了内控管理的第二次重大升级。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
四川能投集团组织召开合规管理工作推进会,举办法治合规内控专题讲座。集团党委书记、董事长王诚出席会议并讲话,党委副书记、副董事长、总经理牟俊主持会议。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。内部控制是内部审计的核心内容之一,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
本制度所称内部控制监督检查,是指公司及各分、子公司实施内部控制体系建立健全和执行情况的监督检查活动。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名