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内部审计程序编写技巧

审计程序是实现审计目标而采取的一系列收集证据的工作顺序与步骤。一般理解为审计步骤,它在整个内部审计过程占有举足轻重的作用,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-14 13:43:08 查看

从四个方面解构内部控制的微妙关系

内控的重要性在企业管理中不能被低估。然而对于大多数人来说,整合内控的所有元素并实施一套完整的内控,无疑是一项庞大的挑战。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-14 08:25:42 查看

国有企业内部控制存在的问题及建议

内部控制是企业在生产经营活动中,为实现管理目的,在企业内部制定和实施的一系列有效措施。企业可以通过有效措施使得内部凝聚力得到加强,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-13 13:53:49 查看

探索企业内部财会监督的具体实施路径

2023年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》(以下简称《意见》)明确了新时代财会监督工作的指导思想与工作要求,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-13 08:30:46 查看

基于内控五要素浅析商业银行内部控制问题

商业银行是我国国民金融体系中重要组成部分。随着大数据、人工智能等新型前沿技术的发展,消费者对于金融产业的需求逐渐多样化,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-12 13:54:22 查看

迁西联社加强合规内控管理 夯实稳健发展根基

近年来,迁西联社以“合规为本、案防为重、精准治理”为原则,采取多种措施狠抓内控合规工作,从严从实强管理、控风险。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-12 08:24:18 查看

分享康弘药业:内部审计管理制度(2023年12月)

第一条 为进一步规范内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-11 13:46:33 查看

兴业银行福州分行举办2023年深化内控合规管理培训班

近日,为深化严守风险底线、合规创造价值的经营理念,引导广大职工聚主业、强合规、防风险,促进分行稳健经营和高质量发展,兴业银行福州分行成功举办2023年深化内控合规管理培训班。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-11 08:26:30 查看

不相容职务分离-通用清单(参考)

《内部会计控制规范》指出:不相容职务相互分离控制要求单位按照不相容职务相分离的原则,合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-10 14:06:07 查看