兰大二院召开内部控制领导小组工作会议
会上,刘立善总会计师领学了《公立医院内部控制管理办法》《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
会上,刘立善总会计师领学了《公立医院内部控制管理办法》《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
第一条 为推动和指导上海证券交易所(以下简称本所)上市公司建立健全和有效实施内部控制制度,提高上市公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
近日,国家林草局规划院召开内控一体化管理平台功能专家验收会。来自国家会计学院、中国农科院、中国林科院和国家林草局发展研究中心、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
为完善财政权力运行制约和监督机制,明确工作内容边界,全面提升工作效率,有效防范廉政风险,不断提高基层财政治理水平,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
202X年X月25日至202X年X月30日,XX审计X派出审计调查组,对XX企业2018年至2020年建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查(含重点子企业),内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
根据财政部《企业内部控制基本规范》规定,财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
佛罗里达州玛丽湖(2024 年 1 月 9 日)— 内部审计师协会 (The IIA) – 全球内部审计行业标准、认证、教育、研究和技术指导领域的领导者 – 发布了新的全球内部审计标准。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
数据资产,作为经济社会数字化转型进程中的新兴资产类型,正日益成为推动数字中国建设和加快数字经济发展的重要战略资源。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
1月14日,国家金融监管总局发文称,下一步将推动全系统积压案件加快清理。记者注意到,开年以来,监管密集对银行机构开出罚单,主要系贷款业务、内控管理等方面存在违法违规行为而受到处罚,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名