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探索企业内部财会监督的具体实施路径

2023年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》(以下简称《意见》)明确了新时代财会监督工作的指导思想与工作要求,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-13 08:30:46 查看

基于内控五要素浅析商业银行内部控制问题

商业银行是我国国民金融体系中重要组成部分。随着大数据、人工智能等新型前沿技术的发展,消费者对于金融产业的需求逐渐多样化,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-12 13:54:22 查看

迁西联社加强合规内控管理 夯实稳健发展根基

近年来,迁西联社以“合规为本、案防为重、精准治理”为原则,采取多种措施狠抓内控合规工作,从严从实强管理、控风险。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-12 08:24:18 查看

分享康弘药业:内部审计管理制度(2023年12月)

第一条 为进一步规范内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-11 13:46:33 查看

兴业银行福州分行举办2023年深化内控合规管理培训班

近日,为深化严守风险底线、合规创造价值的经营理念,引导广大职工聚主业、强合规、防风险,促进分行稳健经营和高质量发展,兴业银行福州分行成功举办2023年深化内控合规管理培训班。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-11 08:26:30 查看

不相容职务分离-通用清单(参考)

《内部会计控制规范》指出:不相容职务相互分离控制要求单位按照不相容职务相分离的原则,合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-10 14:06:07 查看

湖南省财政厅全面加强政府采购内控管理

为提升政府采购监管效能,有效防控风险,近日,湖南省财政厅遵循“全面内控、优化流程、防控风险、压实责任”的基本原则,重新修订了政府采购内部操作规程。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-10 08:26:57 查看

分享:2023年内部审计述职报告:本年总结、来年计划

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-09 13:39:54 查看

十堰广播电视台采纳审计建议加强内控制度建设

近日,十堰广播电视台出台《十堰广播电视台(集团)内部控制制度》(以下简称《内部控制制度》),加强单位内部控制建设,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-09 08:23:09 查看