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内部审计基本体系介绍

1、风险预判:我们发现的现象会对组织带来什么样的风险,也就是眼前还没有出现较大问题,会有不确定性的一些风险出现。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-28 08:20:22 查看

云南曲靖 “制度+信息化”提升内控水平

近年来,云南省曲靖市通过推进“制度+信息化”体系建设,推动全市行政事业单位内控工作从立规矩向见成效转变,形成了科学有效的权力制约和协调机制,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-27 14:01:25 查看

企业合规尽职调查材料清单(通用)

为确定企业合规管理的范围以及合规整改的内容,对企业进行全面的合规尽职调查是必不可少的环节。通常情况下,对于企业合规的尽职调查,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-27 08:20:55 查看

企业合规、内控与风险管理如何做到落地并具有效能的方法

企业开展内控、合规与风险管理工作,流程、制度、内控、合规的支撑能力,与风险管理的压力程度之间是反比关系。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-26 14:10:04 查看

公司内控流程常见的几种问题

企业设计内控制度时,如果忽视目标定位,可能会出现设计目标不集中、思路不清晰问题:一是关注内控的具体目标,忽视内控制度设计应当服务于企业发展的战略目标;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-26 08:26:49 查看

江苏财政多措并举提升内控工作质效

为深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神和我省《关于进一步加强财会监督工作的实施意见》要求,有效防范财政业务管理和廉政风险,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-25 12:58:28 查看

“三重一大”审计:实务方法总结(附:案例分析)

“三重一大”决策制度是指凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金事项,必须经集体讨论作出决定。作为国有企业科学决策的重点环节,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-25 08:38:33 查看

国资委监管企业招标投标合规管理重点内容

国有企业的招投标活动除了应当遵循《民法典》《招标投标法》《招标投标法实施条例》等一般规范招投标活动的法律法规外,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-24 13:54:57 查看

销售与收款内控专项审计报告

根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门(营销中心、XX业务部及国贸部,以下简称“被审部门”)的内部控制情况进行了审计。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-24 08:26:31 查看