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证监会发布上市公司2023年年度财务报告会计监管报告

截至2024年4月30日,A股市场共有5,354家上市公司披露了2023年年度财务报告,其中主板3,195家、创业板1,340家、科创板571家、北交所248家,实现盈利的4,228家、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-29 14:05:07 查看

北京工会打造财务内控一体化管理平台 为工会财务资产装上“智慧之锁”

“财务内控一体化系统的上线,解决了很多复杂的统计工作问题,让统计工作便捷高效,也让财务流程更加透明。”内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-29 08:25:02 查看

筑牢内控合规“防火墙”夯实高质量发展根基

近年来,江苏张家港农商银行紧守合规银行建设目标,强化合规案防工作领导小组顶层统筹,不断推动各层级落实主体责任,凝聚各部室横向协同、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-28 13:46:34 查看

行政事业单位内部控制规范解读

1.产生在西方,最初的控制形式是“内部牵制”。这种古老的管理思想发源于古埃及的国库管理制度,即公元前 3 600年以前的美索不达米亚文化时期。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-28 08:26:18 查看

分享 科大讯飞:最新内部审计制度(2024年8月)

第一条 为了规范科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,防范和控制公司经营风险,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-27 13:56:06 查看

内控审计要切中要害,要做到六个不放过!

内部控制审计,尤其结合经营审计,是内部审计实务中非常重要的领域之一,也是审计发挥经营管理价值的重要领域。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-27 08:30:32 查看

内控问题原因分析的六个视角!

在内控建设、内控审计与评价、内控诊断过程中,仅查找了内控问题不行,还要提出内控改进建议。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-26 13:54:24 查看

审计发现问题整改:闭环管理制度

为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-26 08:26:34 查看

内部控制不完善 华林证券被西藏证监局责令改正

华林证券收到西藏证监局《关于对华林证券股份有限公司采取责令限期改正、责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告措施的决定》。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-25 08:26:55 查看