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国有企业内部控制体系的构建探析!

内部控制结构即国有企业所编订的管理程序和政策,包括控制环境、会计系统和控制系统等,能在一定程度上为有效完成业务活动和维护国有资产安全完整提供保障

2022-05-05 10:16:48 查看

中小企业内部控制优化策略探讨!

而内部控制就是一种帮助企业提高自身竞争力和生命力的管理方法,被普遍应用在各类企业当中,中小型企业正确应用内部控制管理方法能够从内向外提升企业实力,并且在内部控制管理方法的帮助下获得长期稳定的发展

2022-05-05 09:28:25 查看

高校财务管理内部控制审计策略初探

新形势下对高校财务管理工作提出新的要求。高校要想实现自身发展,需要提高内部财务管理工作的实效性,提供科学合理的财务会计信息,帮助管理层做出正确决策以规避各类风险

2022-05-05 08:18:27 查看

对加强企业内部控制建设的一些思考

现如今在新的发展环境下,企业要想实现运营管理和发展模式的转型升级,就必须要以高质量的内部控制工作为基础,要认识到内控管理对企业可持续发展的重要意义

2022-04-29 11:40:40 查看

内控原因被实施其他风险警示 鹏博士将从五方面积极整改

鹏博士4月27日晚间公告,因会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告,公司股票将于2022年4月28日停牌1天,自2022年4月29日起实施其他风险警示

2022-04-29 09:48:38 查看

邮储银行江苏省分行全力以赴抓好内控合规六项重点工作

邮储银行江苏省分行党委书记、行长吴祖讲深入分析了当前面临的内外部形势,对全行进行了警示教育,强调全行上下要找准问题症结,扎实做好整改,举一反三,强化问题根源性治理

2022-04-29 08:18:56 查看

内部控制流程优化!

依据国内外风险管理和内部控制的实践,内部控制的意义首先在于规避风险,实际上是组织的内部风险控制机制。因此,内部控制流程作为内部控制的载体

2022-04-28 15:44:55 查看

集团财务内控的11个关键点!

财务部总经理:负责全集团财务人员的管理、人事调动,资金与帐务的综合管理、财务综合分析、为各分公司财务总监的直接汇报对象。

2022-04-28 11:18:23 查看

内控的精髓(推荐财务人员阅读)

内部控制一个很大的局限性就在于它的“单向性”,即内控很大程度上是一人自上而下的控制。为了将这一局限性降到最小就必须在董事会、权责分配、组织架构等方面进行严格的规范

2022-04-28 08:38:55 查看