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财政部召开内控委会议 研究部署财政内控工作

2022年6月29日,财政部内部控制委员会召开会议,听取2021年以来财政内控工作情况汇报,通报2021年开展审计问题内控审核及内控考评情况

2022-07-05 08:36:42 查看

分享:对《中央企业合规管理办法(公开征求意见稿)》的意见和建议

国务院国资委研究起草并于4月1日向社会公开征求意见的《中央企业合规管理办法(公开征求意见稿)》(以下简称为“《管理办法》”),较之前发布的《中央企业合规管理指引(试行)》

2022-07-04 15:16:28 查看

企业合规管理的关键突破之一——提升内控信息化水平

全面梳理业务流程,查找经营管理合规风险点,运用信息化手段将合规要求嵌入业务流程

2022-07-04 13:16:34 查看

财政部新疆监管局:迅速学习贯彻财政部内控委会议精神 以内控管理提升财政监管质效

6月29日,财政部内控委召开内控工作专题视频会议,会议总结了2021年以来的财政内控工作,通报了内控审核和内控考评的有关情况

2022-07-04 11:16:46 查看

内控政策:企业内部控制审计指引

第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》

2022-07-04 08:16:26 查看

企业内部控制常见漏洞!

内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内

2022-07-02 15:11:34 查看

无锡农商银行与当地税务共建税务内控体系 激发税银互动活力

在税务人员的指导和帮助下,我们认真梳理了12大业务模块50个关键业务流程,并根据内控测试情况针对性地优化6个税务内控节点”

2022-07-02 10:28:32 查看

民营制造企业发展:需要处理好方方面面的问题,特别是财务内控

民营制造企业制造的产品涉及日常生活的诸多方面,对社会经济的稳健发展起到了积极的促进作用。随着行业竞争程度的加剧

2022-07-01 13:48:18 查看

内控管理:完善企业内部会计控制应充分发挥内审的作用

新世纪之后,我国经济一直保持着稳步发展的态势,国有企业发挥着不可磨灭的功绩,有着引领的作用。

2022-07-01 11:16:55 查看