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企业内部控制要杜绝四种偏向!

克服重眼前利润,轻专职机构的偏向。尽快建立健全企业内部控制机构,以从组织上强化企业内部控制。

2022-11-07 14:18:43 查看

通过内部审计来助力企业内控优化

广播电视媒体作为我国文化产业的排头兵,面临着体制改革、自身转型和产业化发展的诸多挑战。通过分析广播电视媒体成本费用控制所面临的难点以及造成这些难点的原因,从内部审计的角度探讨提高成本控制力度的对策

2022-11-07 09:19:41 查看

内部控制的目标有哪些?能达到什么效果?

《企业内部控制基本规范)指出,“内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略”

2022-11-04 14:06:49 查看

【分享】内部控制的局限性

随着企业内部控制规范体系建立和实施,内部控制在现代企业生产经营活动中发择着越来越重要的作用。但是,任何事物都不可能是尽善尽美的,内部控制也存在其固有的局限性

2022-11-04 12:08:14 查看

大连理工大学召开2022年度内部控制风险评估启动会暨培训会

为贯彻大连理工大学第十四届党代会精神,更好的开展新时期内部控制建设工作,10月31日上午,大连理工大学2022年度风险评估工作启动会在伯川图书馆多功能厅召开,学校副总会计师冯宝军出席会议并讲话

2022-11-04 08:54:08 查看

理解认知内控要素之一内部环境

内部环境是企业高层管理者对内部控制的态度、理念、观点和管理哲学。企业的治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等共同构成了企业内部环境

2022-11-03 15:18:15 查看

分享:公司资金内控监管办法

第一条 为规范公司(以下简称“集团公司”、“集团”)资金使用活动,提高资金使用效益,防范和控制资金使用风险,保证资金安全

2022-11-03 13:48:44 查看

理解认知内控要素之一风险评估

风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,以合理确定风险应对策略,进而制定合理的内部控制活动及其措施。风险评估是控制活动及其措施的依据

2022-11-03 11:52:13 查看

民生银行南宁分行开展“内控合规管理提升年”系列活动

为巩固完善案件防控长效机制,民生银行南宁分行多措并举,明确重点,全面开展“内控合规管理提升年”系列活动,加强内控合规文化建设,持续厚植“合规经营就是核心竞争力”理念。

2022-11-03 08:40:23 查看