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吉林要求加强政采内控制度建设

吉林省财政厅近日印发《吉林省政府采购内部控制制度建设规范》(以下简称《规范》),明确了政府采购内部控制制度建设的基本原则以及11个方面的主要任务

2022-12-02 10:55:15 查看

财政部河北监管局:河北监管局举办内控专题讲座

为进一步增强干部职工内控意识、强化内控执行,落实“制度实施年”活动有关安排,近日,河北监管局举办“财政大讲堂”,局党组成员、副局长柳岩同志以“强化内控工作

2022-12-02 08:16:38 查看

内控管理师ICM(初、中、高级)考试通知

中国财政科学研究院培训中心:内控管理师(ICM)专业能力2022年12月初、中、高级考试具体安排如下

2022-12-01 11:18:05 查看

内控合规风险管理办法参考,附:内控风险合规三位一体流程图

第一条 为加强股份有限公司(以下简称公司)内部控制、合规管理、风险管理(以下简称内控合规风险管理),发挥内部控制强基固本作用,提升合规经营水平,增强风险防控能力,服务保障公司高质量发展

2022-11-29 11:58:13 查看

全面预算管理制度,附流程图参考!

第一条 为进一步规范XX科技股份有限公司(以下简称“公司”) 全面预算管理行为, 合理配置公司资源,提高运营管理能力,强化内部控制,降低经营风险,实现公司战 略目标及年度经营计划

2022-11-29 10:08:15 查看

内控评价管理制度! 附:内控流程图-核心指标

第一条 为促进XX科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 开展内部控制的设计与运行情况的全面评价,规范公司内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据《企业内部控制基本规范》

2022-11-28 16:01:55 查看

上市公司内部控制指引(深圳证券交易所)

第一条 为加强上市公司内部控制,促进上市公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》

2022-11-28 12:28:42 查看

财政部黑龙江监管局:以内控工作为抓手 扎实做好办公室工作

办公室作为局领导的参谋助手和全局的服务保障部门,承担着特殊而又重要的工作职责。黑龙江监管局办公室以内控工作为抓手,扎实做好各项工作,不断提升办公室工作质效

2022-11-28 08:20:45 查看

企业内部控制规范案例分享

A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证后带回,在现场审计时交给审计助理

2022-11-25 14:38:17 查看