财政部湖南监管局:加强内控管理 严肃工作纪律 提高服务质量
近日,财政部湖南监管局组织召开办公室和机关服务中心全体干部职工会议,围绕加强内控管理、严肃工作纪律、提高服务质量提出新要求,力争打造职责明晰、运转高效、通力协作的工作新局面。
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内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中
度审计计划是对年度的审计任务所作的事先规划,是组织年度工作计划的重要组成部分。内部审计机构负责人负责年度审计计划的制定工作。年度审计计划应在下半年度开始前编制完成
11月10日上午,山西福彩召开了内部控制体系建设工作动员部署会,会议旨在提高本单位的管理水平和公共服务效率,提升运营管理质量,加强廉政风险防控机制建设
独立性,审计的灵魂,审计人员在精神上和实质上独立于被审计单位的基本原则。这是独立性的外部层面,内部层面的独立性是对审计人员的独立。审计人员包括审计负责经理
为加强中华人寿四川分公司合规文化建设,按照公司2022年合规宣传月活动方案要求,近日,中华人寿四川分公司党委书记、总经理为全体员工、销售人员
工业企业智能制造项目的生产循环是在组织制度和信息系统的支撑下,涉及营销、设计、供应链管理、计划、制造、质量、原料管理等方面经济业务的过程。
财政部在2012年根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《规范》),共6章65条,2014年1月1日起施行
近年来,农发行重庆市涪陵分行认真贯彻总行“合规农发行建设”三年行动计划,以“四个发力”为引擎,按下内控合规“快进键”,提振内控合规新活力,赋能分行高质量发展