合肥市生态环境局完成内部控制工作手册修订工作
持续提升内部管理水平,健全内部控制制度,加强廉政风险防控机制建设,合肥市生态环境局按照全面性、重要性、预见性、适应性原则,对《合肥市生态环境局内部控制工作手册
持续提升内部管理水平,健全内部控制制度,加强廉政风险防控机制建设,合肥市生态环境局按照全面性、重要性、预见性、适应性原则,对《合肥市生态环境局内部控制工作手册
为进一步贯彻落实内控工作要求,切实完善财政权力运行制约和监督机制,按照局党组统一安排,监管一处组织开展2021年度内控考评工作,全面客观评价全年内控工作落实情况
研究合规管理与内部控制建设整合的有效路径具有重要的意义。相关人员应对当前企业内部控制的概况有一个全面了解,明确合规管理与内部控制建设整合的重要作用,充分把握二者的内在联系
为促进国有企业持续健康发展,防范企业风险,国务院国资委对国有企业建立健全法务体系、合规管理体系、全面风险管理体系以及内部控制体系均提出了明确要求
2022年,农发行龙岩分行认真落实省分行各项工作要求,深入推进全面风险管理,完善内控合规体系建设,夯实全面依法治行基础,为促进全行各项业务健康有序发展提供有力保障。
高校资产种类繁复性的增加,使得高校国有资产管理的难度加大,招标、采购、验收、处置等环节均存在内控风险,因此,进一步完善高校资产内部控制管理,是保障高校资产安全的重要举措
党的十九大报告指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。推动高质量发展是“十四五”时期经济社会发展的主题,实现高质量发展是中国式现代化的本质要求之一
股权融资过程中,投资机构除了关注公司盈利能力、团队等竞争力外,肯定会关注公司内部控制和管理体系,如果内部控制和管理存在问题