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以内部控制为基础的企业经济责任审计流程

对各大企业进行的内控结果可以成为落实经济责任审计工作的重要凭证。这主要是因为经济责任审计工作主要目标当中囊括了内控需要实现的一些评价内容:

2022-10-20 11:36:03 查看

财政部深圳监管局:常抓不懈 积极有为 推动财政内控工作迈上新台阶

财政部深圳监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照部党组决策部署和财政内控工作安排,以贯彻落实内控基本制度、不断完善内控制度体系为主线

2022-10-20 09:37:43 查看

内部控制与流程管理的关系及建设思路

国资委发布关于做好2022年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知,提到:加强内控执行的穿透监管┉,使内控监督“长牙”、“带电”

2022-10-19 14:49:43 查看

通过案例,告诉你拟IPO企业内控问题关注点!

随着注册制的推进,监管层更加重视拟IPO企业的信息披露,强调合规披露、规范运营的趋势逐步加强。

2022-10-19 13:58:29 查看

国有企业审计10类23项81个问题清单!

(一)执行国家及省市政策措施不到位1.未按要求及时归还民营企业、中小企业逾期账款;2.未及时处置已列入 “僵尸企业” 名单的企业;3.未完成下达的扶贫结对和消除薄弱村任务;

2022-10-19 12:43:08 查看

内控分享:世纪华通:内部控制评价制度(2022年10月)

第一条 本制度规定了浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制评价的相关管理要求,旨在及时发现公司内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有效运行

2022-10-19 09:29:05 查看

内部控制评价体系应该受到企业的密切关注

企业之间的竞争日渐激烈,为了在众多的同类型企业中脱颖而出,内部管理控制工作的重要性便体现了出来。内部审计部门应该加强对于内部控制评价系统的重视程度

2022-10-18 14:06:54 查看

内部控制-内部和外部沟通的关键控制点

内部和外部沟通的控制目标为管理层建立有效的内部及外部关系方的信息沟通渠道。管理层应建立有效的内部信息沟通渠道,使财务信息、经营信息、规章制度信息

2022-10-18 11:46:09 查看

建行枣庄分行:强化考核导向职能 提高内控管理水平

建行枣庄分行召开内控委员会会议,就《2022年支行内控合规案防考核方案》《2022年支行内部控制评价方案》和《2022年度部室内控合规考核方案》

2022-10-18 08:55:41 查看