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分析影响内部控制的要素—内部环境

内部环境是指影响、制约内部控制建立与执行的各种内部因素的总称,涵盖了对内部控制系统的建立和实施有重大影响的各种因素。

2022-10-17 15:16:49 查看

《企业集团财务公司管理办法》全文

企业集团财务公司管理办法(2022年10月13日中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号公布 自2022年11月13日起施行)

2022-10-17 13:26:53 查看

分享:《广东省教育系统内部审计工作规定》印发

广东省教育系统内部审计工作规定》已于2022年9月28日经广东省教育厅厅长办公会议(2022年第12次)审议通过,自印发之日起施行,请认真贯彻落实

2022-10-17 11:34:03 查看

山西监管局:多措并举 强化执行 内控管理工作迈上新台阶

2022年是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。山西监管局深入贯彻落实财政部内控建设工作要求,进一步完善内控制度体系,压实内控责任

2022-10-17 08:33:58 查看

企业内控不能落地生效的原因?

早在多年前,很多企业就启动或完成了内控体系建设,几年下来,很多企业却始终受困于不能落地、难以执行的困惑,其中不乏出自于大型会计师事务所、知名咨询机构之大作

2022-10-14 14:10:55 查看

经济责任审计,别忽略“内控”!

对各大企业进行的内控结果可以成为落实经济责任审计工作的重要凭证。这主要是因为经济责任审计工作主要目标当中囊括了内控需要实现的一些评价内容

2022-10-14 11:28:40 查看

财政部黑龙江监管局:加强五大机制建设,持续推进内控管理

黑龙江监管局以制度化、规范化、职责法定化为原则,不断优化完善内控管理制度,深入推动业务流程再造,进一步强化了对权力运行的监督制约,有效防范了廉政和业务风险

2022-10-14 09:02:17 查看

内部控制风险评估工作实施步骤和流程

内部控制控制的对象不是业务,也不是具体操作业务的人员,而是经济业务活动中的风险。所以,通过风险评估这项活动,分析和甄别经济业务活动中存在的风险

2022-10-13 14:16:51 查看

内部审计的完整流程体系!

内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。

2022-10-13 12:08:59 查看