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采购付款流程中的内控逻辑

从事财务工作的人员都知道采购付款流程中需要三单匹配,但为什么有做三单匹配?在企业的管理和内控的视角下为什么要这样设计?同时又起到了什么作用呢?

2023-03-28 15:05:44 查看

分享:江苏太平洋石英股份有限公司2022年内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法

2023-03-28 11:17:00 查看

建行临沂新城支行六项措施确保提升内控合规管理水平

为深入推进从严治行和依法治行管理工作,建行临沂新城支行年初制定了各部门、各网点内控案防考核方案,六项措施确保提升支行内控合规管理水平。

2023-03-28 08:29:00 查看

德州全市企业上市和内控管理提升培训班开班

3月16日至17日,我市举办企业上市和内控管理能力提升培训班,为企业负责人讲解专业知识和实践案例,增强企业对资本市场认识,提高企业管理能力。全市拟上市企业负责人、齐鲁股交拟挂牌企业负责人等近百人参加培训

2023-03-27 15:26:43 查看

内控缺陷阻碍上市之路 凯雪冷链成北交所首家注册未发行企业

3月20日晚,凯雪冷链公告称,鉴于公司本次北交所上市取得的注册批复有效期于当日届满,公司内部控制存在缺陷涉及的规范整改工作尚在执行

2023-03-27 12:21:02 查看

池州:强化内控管理 为营商环境筑牢制度基础

 为全面贯彻落实省、市持续深化“一改两为”会议精神,全面提高政府采购监管能力、运行效率和服务水平,市财政局近日印发《关于实施预算单位政府采购内控制度及采购联系人备案制度的通知》

2023-03-27 08:33:29 查看

专门事项审计程序--内部控制和风险防范

全面了解企业面临的经营困难和主要风险,检查企业是否通过制定各项规章制度和管理办法、完善法人治理结构和议事规则、加强监管部门的监督力度、严格内部审计等措施形成系统的监控机制

2023-03-26 14:18:39 查看

施工企业大数据内控审计

一是制度和体系不健全。在大数据审计应用中,传统行业对比高新技术行业滞后。施工企业作为传统行业思维转变较慢,制度和体系建设落后,造成审计范围、权限、方式受到限制,审计行为无法得到有效指引和制约

2023-03-26 08:42:46 查看

会计基础在内部控制中的完善对策

内部控制就是指企业为了保障资产的完整性与安全性,加强业务开展能力,以及提升其管理经营水平控制企业员工职能的一些方法、程序以及措施

2023-03-25 14:09:19 查看