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内部控制检查监督制度(2023年修订)

第一条 为保证XX公司(以下简称公司、本公)内部控制制度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名,内控管理师报名

2023-09-09 08:18:50 查看

审计人员保密协议模板

为保守甲方秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本协议:内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-09-08 14:00:53 查看

《浙江省审计条例》于9月1日起正式施行,附全文

第一条 为了加强审计监督,规范审计行为,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,服务省域治理现代化,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-09-08 08:26:23 查看

企业合规管理风险清单(参考)

风险点 1:公司是否有通过“末位淘汰”或者“竞争上岗”形式进行的绩效考核?风险点 2:是否规范员工在职期间从事兼职,如私活、微商、专车司机等?内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-09-07 13:44:34 查看

企业内部控制应用指引第11号——工程项目

为了加强工程项目管理,提高工程质量,保证工程进度,控制工程成本,防范商业贿赂等舞弊行为,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-09-07 08:17:08 查看

关于举办2023年“可持续发展与ESG专业人才”培训项目的招生通知--10月班级

关于举办2023年“可持续发展与ESG专业人才”培训项目的招生通知--10月班级

2023-09-06 14:39:24 查看

告别内控不规范!企业IPO内控制度如何达标?

内部控制基础薄弱或不规范会影响财务报表真实性、规范运作、经营合规等,从而对IPO进程造成实质性影响。本文将以国内A股市场为例,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-09-06 13:59:54 查看

行政事业单位内部控制业务工作职责分离

行政事业单位内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-09-06 08:22:23 查看

国有企业合规联席会议机制方案及管理制度

国有企业作为国家经济的重要组成部分,面临着日益复杂和严峻的合规环境。合规不仅是企业履行社会责任的必要条件,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-09-05 13:55:32 查看