行政事业单位财务会计内部控制制度(范本)
第一条 为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
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2月18日,财政部发布《关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》,要求各地区、各部门、各单位扎实做好内部控制报告编报工作并给出编报要求。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
正常情况下,采购部门人员基本会按照内控制度规定办事,因为在考虑到后果以及对自己的不利影响,采购部门人员不会作出与制度规定不相符行为。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
对于一名从事内控、风控、内审、财务相关咨询工作的我来说,也深切感觉到「新职人」在自己所从事领域的特点。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
近些年来,很多企业,尤其央国企,不断深化推进风险管理体系建设,但很多是为满足国资监管压力而实施,很多并非自驱力。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
聚光科技因内部控制存在重大缺陷导致子公司构成单位行贿罪,被交易所公开谴责。 内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
尽职调查是获取被并购企业信息、制订风险应对措施的重要环节,有效组织和实施尽职调查已成为企业并购成功的关键。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
公共采购领域“两法并行”由来已久,导致一些概念和表述混乱,比如其适用范围交叉重叠,具体规则不尽一致,管理体制各成一套。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
一是超标准、超范围接待;二是借公务接待之机大吃大喝;三是其他违反公务接待管理规定的行为。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名