分享 科大讯飞:最新内部审计制度(2024年8月)
第一条 为了规范科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,防范和控制公司经营风险,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
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内部控制审计,尤其结合经营审计,是内部审计实务中非常重要的领域之一,也是审计发挥经营管理价值的重要领域。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
在内控建设、内控审计与评价、内控诊断过程中,仅查找了内控问题不行,还要提出内控改进建议。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
华林证券收到西藏证监局《关于对华林证券股份有限公司采取责令限期改正、责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告措施的决定》。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
面对风险,很多企业主都知道,可以通过建立内控体系来防范和化解风险。但是,一旦真的要开始建立内控体系了,却变得手忙脚乱,不知道该从哪里着手……建立内控体系,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
四川路桥党委委员、监事会主席黄卫一行赴蜀道矿业集团开展合规内控管理与信访维稳工作调研;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
很多人认识“合规管理办法”并非不认真,也不是不明白其道理。对企业来讲,合规管理办法是行政规章,适用于所有中央企业。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
“十四五”以来,为全面提升中央企业抗风险能力,更好地防范化解重大风险,国务院国资委先后出台101号系列文件,引导中央企业将内部控制建设和监督作为抓手,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名