公司合同风险清单、合同管理内部控制风险点及防控措施
合同是具有法律效力的文本,是企业与其他机构开展各类活动的重要证明。合同涉及大量法律信息与内部核心信息,签署合同时,企业需要加强合同管理,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
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民生银行上海分行深入贯彻落实中央金融工作会议关于防范化解金融风险的相关要求,把握防风险、强内控、促合规主题,在全辖范围组织开展“操作风险治理强化年”专项活动,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
国务院国资委 国家发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
宁夏回族自治区财政厅深入推进政府采购内控制度建设,将内控制度作为规范政府采购活动、防范腐败廉政风险的重要抓手,实现“关口前移”,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
1、治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
近日,国家金融监管总局福建监管局发布的行政处罚信息显示,福州农商银行因多项内控管理问题,被合计处以180万元的罚款。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
企业应通过完善合规风险信息收集机制,全面系统梳理企业经营活动中可能出现与存在的合规风险,包括对风险源、风险类别、风险成因及其可能带来的后果进行细致分析,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
行政事业单位内部控制年度报告的编报工作是加强单位、部门内控建设的重要组成部分,也是部门预算绩效管理考核的主要内容。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
风险管理是指通过对风险的认识、衡量和分析,选择最有效的方式,主动地、有目的地、有计划地处理风险,以最小成本争取获得最大安全保证的管理方法。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名