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事业单位内部审计在内部控制方面作用的思考

事业单位必须要在相关部门的监督下设立审计委员会, 其主要负责事业单位内部的控制和实施以及监督管理工作,内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2025-05-03 08:30:38 查看

采购流程中常见的100个风险点及应对措施

采购流程是企业运营中的关键环节,涉及需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收付款等多个阶段。内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2025-05-02 08:26:12 查看

分享:民生健康:内部审计管理制度(2025年4月23日)

本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统的、规范的方法,内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2025-04-30 14:04:46 查看

江西监管局:以评促建强根基 以评促改提质效 ——扎实开展内控自查评价工作

为进一步推动内控制度落地见效,提升内控管理水平,江西监管局精心组织、周密部署,内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2025-04-30 08:24:12 查看

三道防线设了,为何风险仍断档?如何正确理解“新版三线模型”?

在很多企业,三道防线已经成为治理结构中的“标配”:业务线负责执行、合规风控提供监督、内部审计提供独立评价;内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2025-04-29 13:26:44 查看

财政部厦门监管局:组织开展内控制度执行落实情况自查工作

为强化内控制度执行,切实提高风险防控能力。近期,我局组织开展全局2024年度内控制度执行落实情况自查工作。内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2025-04-29 08:23:12 查看

创新商业银行内部审计制度与模式

1.有利于我国商业银行尽快与国际商业银行的惯例接轨。纵观国际上发达国家的商业银行,无不具有一个相对独立内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2025-04-28 13:38:58 查看

财政部河南监管局:局党组专题研究2025年内控工作

为落实部内控工作安排,进一步加强内控工作,河南监管局党组召开会议专题研究2025年内控工作,内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习

2025-04-28 08:26:57 查看

党建引领 内控护航 ——重庆监管局扎实开展2025年内控制度集中培训

为深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,筑牢财会监督风险防控屏障,内控,内控管理,ICM,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名,

2025-04-27 14:05:35 查看