Location
咨询电话

151 0105 1188

企业内部控制应用指引第2号——发展战略

第一条 为了促进企业增强核心竞争力和可持续发展能力,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-08-21 08:18:17 查看

【工程项目管理】内控风险分析及管控措施

工程项目是企业自行或者委托其他单位进行的建造、安装活动。重大工程项目往往体现企业发展战略和中长期发展规划,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-08-20 14:16:07 查看

湖北省沙洋县财政局坚持高标准严要求 内部控制报告编报质量再提高

2023年,沙洋县财政局在内部控制报告编报工作上,持续提升编报质量,强化报告结果运用,逐步形成了“以报促建”的良性循环,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-08-20 08:26:28 查看

企业内控风险点、关键控制点及控制措施

一、控制环境类1.组织架构;释义:组织架构,是指企业按照国家有关法律法规、股东(大)会决议和企业章程,结合本企业实际,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-08-19 13:47:01 查看

房县财政局积极开展2022年度全县行政事业单位内部控制报告编报检查工作

为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,加强对内部控制的监督,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-08-19 08:16:16 查看

企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构

第一条 为了促进企业实现发展战略, 优化治理结构、管理体制和运行机制, 建立现代企业制度, 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-08-18 14:26:15 查看

行政事业单位内部控制常用业务关键控制点

行政事业单位内部控制的关键点主要查看单位预决算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制以及部门监督;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名,内控管理师报名官网

2023-08-18 08:22:29 查看

2023年审计整改管理办法

第一条 为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-08-17 13:42:43 查看

内部控制监督检查管理规定

第一条 为保证XX公司(以下简称公司、本公司)内部控制制度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展,根据《中华人民共和国公司法》内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-08-17 08:30:18 查看