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财政部浙江监管局:活学善用“望闻问切” 做实做细单位内控管理工作

内部控制是行政事业单位有效防范风险、规范权力运行的主要手段。为进一步推进内控制度有效落实,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-09 08:26:18 查看

审计人必须掌握的财务审计查账技巧

审计能否顺利进行,实现既定目标,审计调查人员不但要掌握并熟练运用各种查账技巧,更重要的是能否发现问题,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-08 14:08:48 查看

存货管理和核算中常见的18种虚假形式

存货属于流动资产的范畴,在企业活动资金中占有很大比重,流动性弱,种类杂、数量多、收发频繁,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-08 08:20:55 查看

物资采购审计的6大要素及内部控制调查表

(1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-07 14:00:46 查看

行政事业单位财务报销14大类业务问题39条解答

01问:报销时是否一定要项目负责人本人审批?答:是,报销时预约报销单一定需经项目负责人本人签字方可确认支出,不可由其他人代为审批。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-07 08:24:54 查看

零星修缮工程3大审计发现及应对措施(以医院为例)

为改善公立医院的医疗环境,提高医疗水平,满足医疗需求,近年来政府及医院不断加大对医院新大楼、新院区等基础设施建设方面的投资和建设力度。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-06 08:26:59 查看

内控审计:调查问卷模板(问题清单参考)

一、货币资金1.出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-05 08:36:48 查看

某上市公司董事会审计委员会工作细则(2023年9月)

第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-04 08:33:28 查看

“三重一大”事项集体决策实施办法(参考)

为加强党的全面领导,坚持和健全民主集中制,进一步提高局党委会科学决策、民主决策和依法决策水平,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-03 08:29:28 查看