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分享大智慧:董事会审计与内控委员会工作制度

第一条 为规范上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计与内控委员会的议事程序,充分保护公司和公司股东的合法权益,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-11-01 14:08:52 查看

财政部江西监管局:“四个加强”推动内控工作提质增效

围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实财政部内控委关于财政内控工作的部署要求,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-11-01 08:24:50 查看

《杭州市内部审计工作规定(修订草案)》公开征求意见

第一条【宗旨和依据】为加强内部审计工作,规范内部审计行为,充分发挥内部审计的监督作用,促进廉政建设,增强审计整体监督效能,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-31 13:38:24 查看

有效实施流程治理的四方面要素

流程治理就是这样一种治理体系从流程的层面切进,关注流程是否增值形成一套“熟悉流程、建立流程、运作流程、优化流程”的体系.内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-31 08:22:09 查看

180条国企合规经营管理行为关键要求清单

一)不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人;(二)向其它企业投资或者为他人提供担保,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-30 14:05:20 查看

以内部控制评价为抓手,增强内控合规效能,为管理赋新能

为进一步提升内控管理水平,强化全员合规意识,2023年中国进出口银行上海分行先后制定了《上海分行2023年内控管理规划》内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-30 08:22:19 查看

证监会通报对券商投行业务内控与廉洁从业的现场检查情况,为什么内控设计与执行问题突出?

近期,证监会下发了新一期机构监管情况通报,主要总结了对8家券商开展的投行内控及廉洁从业现场检查时发现的问题:内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-29 14:21:43 查看

国网江苏经研院:强监督、防风险,提升内控管理水平

10月以来,为严格落实国网江苏电力全面风险管理与内部控制工作要求,持续深化风控体系建设运行与监督,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-28 08:31:15 查看

财务管理内控审计方案

为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-10-27 14:16:43 查看