2021--格力电器内部控制制度
为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益
2022-01-13 20:54:40
查看
国资委《关于做好2022年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2021〕299号)
根据《财政部关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2021〕6号),财政部首次明确授权各地监管局对行政事业单位内部控制报告进行审查
山东省财政厅为切实提高内控工作执行力,推进财政工作不断提质增效,2021年围绕更好服务财政中心工作,以考评指标为导向,以评促控,推动内控工作逐步向深向实。
2021年,余姚市审计局在对宁波舜通集团有限公司的某安置房新建工程竣工决算审计中发现,该公司在工程项目管理方面存在未按规定办理变更审批、部分履约保证金收取不规范
深圳市财政局坚决贯彻落实财政部内控委会议精神,以刀刃向内的自我革命精神,积极探索开展内控考评工作,持续深化财政内控建设。
12月30日,中心召开内控体系建设专题会。此次会议系内控领导小组成立后第一次专题会。会议由宋健副主任主持,中心各部门负责人参会。
山东省财政厅坚决落实厅党组内控“建立机制、形成常态”的要求,持续加码加力,努力将内控“乳牙”变“恒牙”,咬定内控不放松,为规范核心权力和核心业务保驾护航。
近日,全国财政工作会议在北京召开。会后,贵州监管局第一时间召开局内控委会议,就深入学习贯彻全国财政工作会议精神和刘昆部长讲话精神,持续推动内控建设提出明确要求和具体安排