严抓内控建设 维护基金安全--望江县医保局
为进一步规范医保经办服务,防范经办领域存在的各种风险,提升经办机构工作人员的责任感、使命感,近日,望江县医保局成立专班,刀刃向内,对我县2021年1-6月份窗口受理的结报材料开展内控检查,确保医保基金安全健康持续运行。
为进一步规范医保经办服务,防范经办领域存在的各种风险,提升经办机构工作人员的责任感、使命感,近日,望江县医保局成立专班,刀刃向内,对我县2021年1-6月份窗口受理的结报材料开展内控检查,确保医保基金安全健康持续运行。
交通银行青岛分行高度重视“内控合规管理建设”工作,以总行“十四五”时期规划为引领,以屡查屡犯问题整改为抓手,积极践行大行社会责任,通过多项特色工作开展,持续深化内控合规管理建设。
第一条 为加强单位政府釆购业务内部控制,提高采购效率,降低行政成本,促进廉政建设,根据《XX省财政厅关于建立预算单位政府釆购内部控制制度的通知》(X财购〔2020〕26号)
2021年9月,浙江省杭州建德市李家镇内审小组开展内部控制体系建设专项审计工作,此次审计目的是监督检查内部控制体系中制度建立、流程执行和结果反馈等方面工作。
党的十八届四中全会明确指出“加强对政府内部权力的制约,是强化对行政权力制约的重点”。党的十八大以来,财政部全面开展系统性内控建设,财政内控理念逐步深化,管理体系不断完善,制度框架日益健全,工作机制有效运行。
今年以来,山西太原财政认真贯彻落实山西省财政厅关于做好内部控制工作的有关要求,稳步推进内部控制建设工作。经过市、县两级财政部门的共同努力,进一步完善了山西省太原市财政系统内部控制框架结构和制度体系
一是内控深度融入业务,形成无缝制度体系。聚焦财政运行各环节、投入各领域,构建1个内控基本制度+8个专项内部控制办法+多项内控操作规程的1+8+X财政内控制度体系。成立内控委并下设内控办,8个专项内部控制办法涵盖预算编制执行、政策制定、公共关系等各类风险
2020年5月12日下午,财政部内部控制委员会召开2020年第一次会议,会议指出:强化财政内控是一以贯之全面从严治党的必然要求,是提升财政治理效能的客观需要,是确保党中央决策部署落地见效的有力保障。
建行临沂分行从加强内控管理、完善制度建设等方面着手,努力营造“以内控管理保障业务发展,以业务发展促进内控建设”的内控氛围,各项业务呈健康、良性、稳健发展的势头。