酒泉市委网信办制定合同管理内部控制制度
近期,甘肃省酒泉市委网络安全和信息化委员会办公室落实审计整改,制定了合同管理内部控制制度,进一步强化了风险管控
强化财政内控是贯彻落实党中央大政方针、建立现代财税体制的重要保障,也是深化全面从严治党、强化权力运行制约和监督的必然要求。包头市财政局四举措持续抓好内控建设,推进财政内控工作提质增效
北投集团所属 投资公司召开内控体系建设项目专题培训与宣贯会。 投资公司、基金公司、担保公司、保理公司和 供应链公司等参加会议
广州思林杰科技股份有限公司(简称:“思林杰”)日前通过注册,准备在科创板上市,计划募资5.57亿元。《电鳗快报》经调查研究发现,公司此次IPO却遭遇了“社死”,其招股书还存在很多疑点,尤其是内控、信披及研发均藏大问题,内控现危机。
根据惠州市财政局统一部署,按照《关于转发〈广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单〉的通知》(惠财采购函〔2021〕30号)文件要求,惠州市惠阳区立即开展2021年惠阳区预算单位内控制度备案工作
江苏监管局全面贯彻党中央有关精神,落实财政部党组和内控委要求,充分发挥动态监控和过程控制的作用,为全面履行财政监管职责、推动财政高质量发展提供坚实保障
为深入贯彻落实北京市国资委制定下发的《市管企业合规管理指引(试行)》,进一步推动企业全面加强合规管理,加快提升依法合规经营管理水平,京城机电、化工集团与市供销总社组织座谈会,研讨、交流企业合规内控工作
私募基金管理人内部控制是指私募基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑内外部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施
为进一步巩固“内控合规管理建设年”活动的开展效果,结合《中国银保监会江苏监管局办公室关于进一步深化辖内保险业“内控合规管理建设年”有关工作的通知》精神,