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内控-财务报告内部控制评价实务

财务报告内部控制评价是内部控制评价业务层面的重要内容之一,是对财务报告内部控制设计及运行有效性的评价。

2021-12-17 13:44:54 查看

内部控制的关键控制点包括什么?

内部控制的关键控制点包括什么?一是审批控制点。把收支审批点作为关键点,是为了控制资金的流入和流出,审批权限的合理划分是资金营运活动业务顺利开展的前提条件。

2021-12-16 11:47:17 查看

多措并举提升内控工作成效--河北财政厅

河北省财政厅切实采取多种措施,突出抓好内控机制建设,保障内控各项工作有序高效开展。一、构筑“三个体系”,为内控工作开展提供坚实保障

2021-12-16 11:36:30 查看

天津市河北区法院召开内部控制体系建设项目培训会

12月10日下午,河北区人民法院召开内部控制体系建设项目培训会,各部门主要负责人及内勤参会。

2021-12-15 09:33:04 查看

财政部新疆监管局:多管齐下持续提升内控工作质效

强化内部控制管理,是贯彻落实全面依法治国和全面从严治党战略部署的重要举措;是提升风险防范化解能力,发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用的重要抓手;是有效履行财政监管职能,提升监管效能的重要途径。

2021-12-15 09:27:12 查看

财政部海南监管局:创新内控监管方法 严把“四关”提高质效

今年以来,海南监管局创新理念、主动服务,努力探索运用“穿透式”监管方法,严把政策关、基础资料审核关、复核审理质量关、廉政风险防范关等“四关”,实现审核审批业务全过程全流程内控全覆盖,有效防范风险,取得良好成效。

2021-12-15 09:24:45 查看

财政部宁夏监管局:五突出五着力 持续推动内控工作取得新成效

2021年,财政部宁夏监管局认真贯彻落实部党组决策部署和部内控委工作要求,以贯彻落实财政部内控基本制度、不断完善内控制度体系为主线,以服务财政中心工作、揭示解决突出问题为根本

2021-12-14 14:50:09 查看

编印风险问题清单 推进财政内控工作做深做细做实-北京市财政局

北京市财政局着重强化内控执行力、提升内控精准力、发挥内控引领力,编印《北京市财政局内部控制风险问题提示提醒清单》(以下简称《清单》),推进财政内控工作做深做细做实。

2021-12-14 14:27:09 查看

财政部浙江监管局:紧抓三个环节,强化内控管理

强化财政内控是贯彻落实党中央大政方针和财政部党组工作部署、建立现代财税体制的重要保障,是深化全面从严治党、强化对权力运行的制约和监督的必然要求,是加强政治机关建设的客观需要。

2021-12-10 11:09:37 查看