内控原因被实施其他风险警示 鹏博士将从五方面积极整改
鹏博士4月27日晚间公告,因会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告,公司股票将于2022年4月28日停牌1天,自2022年4月29日起实施其他风险警示
鹏博士4月27日晚间公告,因会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告,公司股票将于2022年4月28日停牌1天,自2022年4月29日起实施其他风险警示
邮储银行江苏省分行党委书记、行长吴祖讲深入分析了当前面临的内外部形势,对全行进行了警示教育,强调全行上下要找准问题症结,扎实做好整改,举一反三,强化问题根源性治理
内部控制一个很大的局限性就在于它的“单向性”,即内控很大程度上是一人自上而下的控制。为了将这一局限性降到最小就必须在董事会、权责分配、组织架构等方面进行严格的规范
日前,南方电网召开“合规管理强化年”暨深化内控体系建设动员会,深入学习贯彻习近平法治思想,传达学习国资委有关会议精神,系统部署“合规管理强化年”及内控体系建设重点工作
会计师事务所对ST龙韵2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,这意味着ST龙韵内部控制相关问题已经全部整改完毕,相关事项影响已消除
企业在不同成长阶段适用不同的管控模式,成长型企业须兼顾经营效率与合规要求,灵活运用事前防范性控制与事后检查性控制,争取事半功倍。
审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性,确定判断上年结余纳入年初预算的完整性