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内控原因被实施其他风险警示 鹏博士将从五方面积极整改

鹏博士4月27日晚间公告,因会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告,公司股票将于2022年4月28日停牌1天,自2022年4月29日起实施其他风险警示

2022-04-29 09:48:38 查看

邮储银行江苏省分行全力以赴抓好内控合规六项重点工作

邮储银行江苏省分行党委书记、行长吴祖讲深入分析了当前面临的内外部形势,对全行进行了警示教育,强调全行上下要找准问题症结,扎实做好整改,举一反三,强化问题根源性治理

2022-04-29 08:18:56 查看

内部控制流程优化!

依据国内外风险管理和内部控制的实践,内部控制的意义首先在于规避风险,实际上是组织的内部风险控制机制。因此,内部控制流程作为内部控制的载体

2022-04-28 15:44:55 查看

集团财务内控的11个关键点!

财务部总经理:负责全集团财务人员的管理、人事调动,资金与帐务的综合管理、财务综合分析、为各分公司财务总监的直接汇报对象。

2022-04-28 11:18:23 查看

内控的精髓(推荐财务人员阅读)

内部控制一个很大的局限性就在于它的“单向性”,即内控很大程度上是一人自上而下的控制。为了将这一局限性降到最小就必须在董事会、权责分配、组织架构等方面进行严格的规范

2022-04-28 08:38:55 查看

南方电网召开“合规管理强化年”暨深化内控体系建设动员会

日前,南方电网召开“合规管理强化年”暨深化内控体系建设动员会,深入学习贯彻习近平法治思想,传达学习国资委有关会议精神,系统部署“合规管理强化年”及内控体系建设重点工作

2022-04-27 15:16:30 查看

内控问题整改完成获标准无保留意见 ST龙韵申请摘帽

会计师事务所对ST龙韵2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,这意味着ST龙韵内部控制相关问题已经全部整改完毕,相关事项影响已消除

2022-04-27 09:18:13 查看

企业上市过程中内部控制体系建设的着力点考量

企业在不同成长阶段适用不同的管控模式,成长型企业须兼顾经营效率与合规要求,灵活运用事前防范性控制与事后检查性控制,争取事半功倍。

2022-04-26 15:03:44 查看

预算单位审计常见问题 60 问(某审计机关)

审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性,确定判断上年结余纳入年初预算的完整性

2022-04-26 12:26:28 查看