企业内部控制流程优化的原则和核心步骤
国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险
国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险
4月7日下午,龙华区教育系统内部审计工作会议暨内控管理“双优”评选表彰大会在龙华区委教育工委举行,会议采取线上线下相结合的方式召开
近年来,自治区财政厅认真贯彻全面从严治党要求,牢固树立依法理财意识,持续加强财政内部控制建设,切实推动内部控制扎实深入,强化对财政权力的制约和监督,进一步提高财政管理水平和治理能力
近日,为进一步贯彻落实部党组决策部署和部内控办工作要求,新疆监管局组织召开局内控委专题会议,听取2021年度内部控制自查自纠工作开展情况,研究《新疆监管局2022年内控工作计划》,全面压实内控责任
2021年以来,财政部宁波监管局认真贯彻落实党的十九大和十九届系列全会精神,严格落实部党组的决策部署和部内控办的具体工作要求,全面压实内控责任,持续完善内控体系
4月2日,银保监会官网消息显示,宁波宁海农村商业银行股份有限公司(以下简称“宁海农商行”)因融资平台贷款管理不到位等8项违法违规事实,被宁波银保监局罚款275万元
财政部宁波监管局认真贯彻落实党的十九大和十九届系列全会精神,严格落实部党组的决策部署和部内控办的具体工作要求,全面压实内控责任,持续完善内控体系,严格抓好日常风险防控,坚持“四扎实四促进”,统筹推进内控建设工作
2022年初,兴业银行兰州分行即开展狠抓运营基础管理工作,多措并举,多点发力,建设牢固的运营环境
近日,浙江监管局内控委召开会议,研究局2022年度内控工作。会议指出,内控建设是落实全面从严治党主体责任、构建反腐倡廉长效机制的重要举措