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德阳财政完善采购人内控管理制度机制促进政府采购提质增效

德阳市财政局以加强采购人政府采购内控管理为抓手,以细化采购流程标准为切入点,推动采购人建立完善政府采购内控制度机制

2022-04-21 09:38:48 查看

上市公司内部控制审计案例参考

内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财务信息的相关各方都产生了重要的意义。内部控制审计的提出是审计业务发展过程中的重要变革

2022-04-21 08:20:27 查看

【解析】企业内部控制基本规范

随着企业的发展及规模的扩大,为提高管理水平和运营效率、保护财产安全、降低经营风险,企业必然面临着由“人治”向“法治”的转变,从而对企业内控建设的需求越来越迫切

2022-04-20 12:45:25 查看

基于财务共享模式下,企业会计内部控制面临的问题探析

全球经济一体化形势,对于企业而言是挑战更是机遇,企业需要在不断壮大的过程中,根据自身业务需求,结合市场的变化,不断地调整运作模式

2022-04-20 08:38:22 查看

企业财务内控监督机制建设意义探析

在企业众多的管理部门中,财务部门属于最关键的构成部分。而建立财务内控监督机制,逐渐成为提升综合管理水平,优化运营体系的关键路径

2022-04-19 10:01:25 查看

江苏省科协召开内控建设专题会议

4月13日,省科协2022年内控建设专题会议在科技工作者活动中心召开,省科协党组成员、副主席徐春生出席会议并讲话,省科协办公室、计财部和各直属单位负责人以及相关工作人员参加会议

2022-04-19 09:50:13 查看

财政部深圳监管局:召开内控委会议 研究 推进2022年财政内控工作

为做好2022年度财政内控工作,推动内控制度有效落实,近日深圳监管局召开内控委会议,学习传达有关文件精神,研究2022年度内控工作计划,部署年度内控重点工作

2022-04-19 09:45:08 查看

邮储银行常州市分行召开2022年内控合规管理问题剖析通报大会

2022年4月12日,为深入贯彻落实监管部门关于进一步深化“内控合规管理建设年”有关工作要求,夯实合规基础,全面提升内控合规管理水平,中国邮政储蓄银行常州市分行(以下简称“市分行”)召开2022年内控合规管理问题剖析通报大会

2022-04-18 13:00:52 查看

财政部青岛监管局:持续推进内控建设 以内控提升工作质效

2021年以来,青岛监管局提高政治站位,增强内控意识,强化执行落实,进一步推进内控与业务有效融合,着力提升各方面工作的规范性、科学性和有效性,以“内控力”提升工作质效

2022-04-18 10:39:59 查看