Location
咨询电话

151 0105 1188

公立医院内部控制之预付与应收类账款控制

预付账款、应收账款、其他应收款的控制是公立医院内部控制中收支控制和财务报表控制的重要内容,需要通过正确合理的账务处理和会计核算来实现。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-26 13:46:27 查看

农发行广元市分行举办风险管理内控合规暨纪检监察业务培训班

为进一步加强前瞻性风险防控、营造全行讲合规的经营氛围,打造忠诚干净担当干部队伍,近日,农发行广元市分行举办了全市风险管理内控合规暨纪检监察业务培训班,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-26 08:30:41 查看

东亚期货内控管理二次升级,确保无纰漏,稳健发展再添新动力

上海东亚期货有限公司(以下简称“东亚期货”),始终以保障客户权益、确保市场公正、维护金融稳定为使命,近日,公司迎来了内控管理的第二次重大升级。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-25 14:06:06 查看

四川能投举办合规管理工作推进会暨法治合规内控专题讲座

四川能投集团组织召开合规管理工作推进会,举办法治合规内控专题讲座。集团党委书记、董事长王诚出席会议并讲话,党委副书记、副董事长、总经理牟俊主持会议。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-25 08:25:12 查看

内部控制审计的重点内容及审计方法

内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。内部控制是内部审计的核心内容之一,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-24 13:42:42 查看

内部控制审计监督检查制度

本制度所称内部控制监督检查,是指公司及各分、子公司实施内部控制体系建立健全和执行情况的监督检查活动。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-24 08:26:01 查看

分享科新机电:内部审计管理制度

第一条 为了加强四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,维护公司和投资者的合法权益,依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-23 13:55:06 查看

农行华池县支行:加强内控管理提升服务效能

今年以来,农行华池县支行坚持强内控、促合规、防风险的经营理念,完善制度体系建设,强化党建引领作用,经营指标稳步向好,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-23 08:30:02 查看

从底层认识企业制度与流程、内控、合规的关系

制度与流程都是支持企业运营的规则,以不同的形式表现出来,是企业特别是大型国有企业实现规范管理、高效运营不可缺失的要素。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2023-12-22 13:50:43 查看