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货币资金的舞弊及案例分析

在企业的日常经营活动中,货币资金是企业流动性最强、风险最高的资产之一。本文将从货币资金舞弊的常见手段出发,探讨相应的审计策略,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-11 13:38:23 查看

财政部河北监管局:监管一处抓好内控工作提高监管质效

近日,河北监管局监管一处召开专题会议,传达学习财政部内控委会议精神,研究部署完善内控制度工作,推动完善财政监管闭环管理,进一步提质增效。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-11 08:25:39 查看

如果没有内部审计,企业将会怎样?

1.如果不实施内部审计,组织会受到什么样的损失?如果没有内部审计的监督,组织依靠内部控制和外部审计是否能够管控风险、舞弊?当然,内部审计也是广义内部控制的一部分,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-10 14:01:00 查看

分享:十大原则、七大步骤,企业该如何进行流程优化?

流程就是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的为客户创造价值的活动。企业流程是指为了完成企业的某一目标或任务而进行的一系列跨越时间;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-10 08:33:11 查看

简述内控?这种管理机制如何影响企业运营?

内控,即内部控制,是企业为了实现经营目标,保护资产安全完整,保证会计信息的真实可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-09 13:56:01 查看

山西省制定进一步加强公立医院内部控制建设工作行动方案

为有效提升我省公立医院内部治理水平和公共服务效能,我省结合实际制定了进一步加强公立医院内部控制建设工作行动方案。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-09 08:26:16 查看

“小金库”的收支、管理类型和审计查处方法

“小金库”资金一般是指法定财务账目控制以外的资金,性质总体上处于违规与违法甚至经济犯罪的中间地带,少数处于边缘,个别的触犯了法律。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-08 13:58:26 查看

黔西农商银行开展“内控合规保障高质量发展”大讨论活动

为大力弘扬中国特色金融文化,认真贯彻落实贵州农信内控合规体系建设和合规教育要求,积极践行“遵章守纪、令行禁止”的合规文化,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-08 08:28:24 查看

同济大学举办2024年度内部控制建设专题培训

9月24日下午,由学校内部控制建设领导小组秘书单位财务处组织的2024年度同济大学内部控制建设专题培训在四平路校区举行。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-07 08:18:42 查看