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编制内部审计年度审计计划时应关注的相关事项

在制定年度审计计划时,内部审计机构应结合国际内部审计准则和中国内部审计准则的相关要求,确保计划的全面性、风险导向性以及对组织价值的最大化。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-21 13:50:03 查看

财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控操作规程修订

财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控操作规程修订;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-21 08:25:51 查看

企业内部控制与合规管理的整合之

通过企业内部控制与合规管理的整合,财务管理水平可以显著提升。整合后的系统能够帮助企业更加高效、透明地管理财务活动,确保财务数据的准确性和合规性,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-20 08:22:02 查看

云南省财政厅召开内部控制委员会会议

10月12日,云南省财政厅召开2024年内部控制委员会会议,传达学习省人民政府和财政部相关专题会议精神,研究调整厅内部控制委员会组成人员,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-19 08:24:44 查看

企业内部控制与合规管理的整合

通过整合企业内部控制与合规管理,企业可以显著提高违规行为的识别水平。这种整合不仅能减少管理冗余,优化资源利用,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-18 13:49:04 查看

山西省财政厅着力提升财政管理内控成效

今年以来,省财政厅聚焦财政管理的各环节,以问题为导向,深入剖析查找不足,重实效、出实招,推动内控管理水平和财政工作成效“双提升”。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-18 08:26:01 查看

审计整改管理办法

为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-17 14:06:16 查看

分享:南方中金环境股份有限公司内部控制基本规范(2024年10月)

第一条 为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-17 08:21:11 查看

中国企业内部控制常见漏洞

内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-16 13:58:50 查看