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为什么我总强调合规管理要构建合规风险评估模型?

对企业来讲,重要的有两件事儿,一个是战略管理,一个是运营秩序。战略管理包括战略制定与战略实施,从行动维度,反映为年度经营计划与年度计划执行,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-11 13:50:10 查看

企业十大重要环节存在的主要风险点(参考 )

1、治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-11 08:26:26 查看

内部审计领导应该向谁报告?

内部审计负责人,通常被称为首席审计执行官(CAE),向董事会汇报其职能活动几乎没有争议,这种汇报通常是通过董事会的审计委员会进行的。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-10 14:04:22 查看

南京医药:2023年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-10 08:22:59 查看

某企业全面风险管理办法(参考)

第一条 为了建立规范、有效的XX有限公司(以下简称“公司”)全面风险管理体系,防范、控制和化解公司在经营管理过程中可能发生或出现的风险,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-09 14:06:23 查看

国资内控监管新动态:持续推进中央企业内控建设与监督

2024年3月27日,国务院国资委印发《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2024〕20号);内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-09 08:26:08 查看

【最新解读】国资委《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》

【最新解读】国资委《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-08 13:58:32 查看

转:国资委《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(正文)

国资委《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(正文);内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-08 08:18:35 查看

亚太药业:最新内部审计制度

第一条 为了进一步规范浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作, 提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-07 14:04:31 查看